Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
083/2024 nákup tovaru na vybavenie prevádzky: miska s uškami 25l 1ks vedro PVC 10l 3ks vedro nerez 9l 1ks spona na obrus kovová 50ks fľaša sklo a kohútik 5l 1ks nádoba s kohútom 5l 1ks kôš odpadkový dual 25l 1ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ NORMA 31291295 125,06 € 02.05.2024 01.06.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
081/2024 Objednávame si ubytovanie, stravu a prenájom priestorov pre 2 zamestnancov zariadenia z dôvodu účasti na plánovanej aktivite "metodického dňa stravovacej prevádzky" v termíne 20.a 21.5.2024,miesto : Hotel Família Stará Ľubovňa Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 GURMEN s.r.o 44025718 169,60 € 02.05.2024 01.06.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
212/24 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 04/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 21.05.2024 05.06.2024 Faktúra
208/24 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 02.-09.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 000,18 € 21.05.2024 05.06.2024 Faktúra
204/24 RhS - nákup materiálu na pracovné terapie + kancelársky materiál Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Vladimír Gladiš - GLOBUS 37466933 213,05 € 16.05.2024 05.06.2024 Faktúra
202/24 RhS - vydané obedy pre PSS za 04/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrila - MARTINI BAR 46319701 670,80 € 16.05.2024 05.06.2024 Faktúra
203/24 RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 04/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrila - MARTINI BAR 46319701 335,40 € 16.05.2024 05.06.2024 Faktúra
205/24 IT poradenstvo a služby za 04/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 187,50 € 16.05.2024 05.06.2024 Faktúra
207/24 dodávka mrazených výrobkov 09.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 113,54 € 17.05.2024 05.06.2024 Faktúra
206/24 nákup tovaru na údržbu - hadica flexibilná Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 32,40 € 16.05.2024 05.06.2024 Faktúra
201/24 RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 266,00 € 16.05.2024 05.06.2024 Faktúra
200/24 vyúčtovanie vodné + stočné 26.03.2024-29.04.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 040,10 € 15.05.2024 05.06.2024 Faktúra
194/24 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 11.-18.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 528,65 € 15.05.2024 05.06.2024 Faktúra
195/24 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 23.-30.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 533,56 € 15.05.2024 05.06.2024 Faktúra
196/24 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu -papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 102,00 € 15.05.2024 05.06.2024 Faktúra
198/24 zber, preprava a zneškodnenie biolog. rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 15.05.2024 05.06.2024 Faktúra
190/24 RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 04/2024, telefónne služby (0910, 0901) za apríl/2024, (0911) stravovacia prevádzka - 04/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 65,88 € 15.05.2024 05.06.2024 Faktúra
191/24 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za apríl/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,45 € 15.05.2024 05.06.2024 Faktúra
192/24 VOICE VPN - služby pevnej siete za 04/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 15.05.2024 05.06.2024 Faktúra
193/24 internet - apríl/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 15.05.2024 05.06.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »