Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
502/23 dodávka zdravotníckych potrieb Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 53,92 € 24.10.2023 31.10.2023 Faktúra
505/23 dodávka pracích, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 2 165,15 € 24.10.2023 31.10.2023 Faktúra
497/23 nové verzie MAGMA HCM za 4. štvrťrok Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 12.10.2023 31.10.2023 Faktúra
498/23 oprava dverí na konvektomate - kuchyňa SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 152,76 € 16.10.2023 31.10.2023 Faktúra
492/23 zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 12.10.2023 31.10.2023 Faktúra
494/23 dodávka mrazených výrobkov 10.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 256,56 € 12.10.2023 31.10.2023 Faktúra
488/23 pekárenské výrobky - šiška s ovocnou náplňou, koláč bezgl. 05.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 23,56 € 12.10.2023 31.10.2023 Faktúra
496/23 dodávka kancelárskeho tovaru - valec do tlačiarne (SO02) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 86,00 € 12.10.2023 31.10.2023 Faktúra
491/23 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.09.2023-30.09.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 907,62 € 12.10.2023 31.10.2023 Faktúra
490/23 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.09.2023-30.09.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 849,21 € 12.10.2023 31.10.2023 Faktúra
489/23 opravná faktúra za dodávku el. energie za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 -746,89 € 12.10.2023 31.10.2023 Faktúra
495/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-10.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 313,88 € 12.10.2023 31.10.2023 Faktúra
493/23 dohľad nad pracovným prostredím - PZS za 3. štvrťrok 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Balsam SK, s.r.o. 45589470 216,00 € 12.10.2023 31.10.2023 Faktúra
516/23 RhS - platba za el. energiu 10-12/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany 00327379 200,00 € 27.10.2023 07.11.2023 Faktúra
514/23 dodávka mrazených výrobkov 24.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 107,15 € 27.10.2023 07.11.2023 Faktúra
513/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 12.-19.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 195,15 € 27.10.2023 07.11.2023 Faktúra
512/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 03.-10.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 868,35 € 27.10.2023 07.11.2023 Faktúra
511/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-13.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 578,88 € 27.10.2023 07.11.2023 Faktúra
509/23 pekárenské výrobky - chlieb finlandia, strúhanka, pagáč škvarkový, koláč bezgl. 19.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 104,67 € 27.10.2023 07.11.2023 Faktúra
510/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 532,97 € 27.10.2023 07.11.2023 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »