Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
464/23 IS CYGNUS 10-12/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IReSoft, s.r.o. 26297850 1 229,51 € 03.10.2023 25.10.2023 Faktúra
462/23 RhS - internet za 10-12/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Martin Kandráč - LiveNET 43431810 45,00 € 03.10.2023 25.10.2023 Faktúra
472/23 RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 09/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 335,00 € 04.10.2023 26.10.2023 Faktúra
471/23 RhS - odber stravy za 09/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 442,40 € 04.10.2023 26.10.2023 Faktúra
480/23 internet - september/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 11.10.2023 26.10.2023 Faktúra
479/23 telefónne služby (0910, 0901) (0911 stravovacia prevádzka) + RhS (0911, 0904) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 65,20 € 11.10.2023 26.10.2023 Faktúra
478/23 VOICE VPN - služby pevnej siete za 09/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 11.10.2023 26.10.2023 Faktúra
477/23 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za september/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,61 € 11.10.2023 26.10.2023 Faktúra
468/23 dodávka ovocia a zeleniny 18.-29.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 204,91 € 04.10.2023 26.10.2023 Faktúra
481/23 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 102,00 € 11.10.2023 26.10.2023 Faktúra
483/23 zaškolenie obsluhy EPS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 40,80 € 11.10.2023 26.10.2023 Faktúra
482/23 štvrťročná kontrola EPS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 208,80 € 11.10.2023 26.10.2023 Faktúra
487/23 dodávka mrazených výrobkov 05.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 136,88 € 11.10.2023 26.10.2023 Faktúra
470/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 26.-28.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 579,78 € 04.10.2023 26.10.2023 Faktúra
484/23 dodávka mrazených výrobkov 06.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 264,62 € 11.10.2023 26.10.2023 Faktúra
467/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 19.-29.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 817,24 € 04.10.2023 26.10.2023 Faktúra
474/23 činnosť technika PO, BOZP za 3. Q 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KRIŠKO s.r.o. 44496362 630,00 € 09.10.2023 26.10.2023 Faktúra
485/23 RhS - odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 714,00 € 11.10.2023 26.10.2023 Faktúra
469/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-30.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 999,42 € 04.10.2023 26.10.2023 Faktúra
486/23 dodávka potravín 04.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 221,10 € 11.10.2023 26.10.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »