Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
132/23 dodávka mrazených výrobkov 31.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 217,04 € 03.04.2023 19.04.2023 Faktúra
137/23 IT poradenstvo a služby za 03/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 222,00 € 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
135/23 internet - WiFi15 za apríl/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 03.04.2023 19.04.2023 Faktúra
130/23 dodávka potravín - lahôdkové rezy 28.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 97,88 € 03.04.2023 19.04.2023 Faktúra
133/23 vyúčtovanie vodné + stočné 28.02.2023-27.03.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 930,48 € 03.04.2023 19.04.2023 Faktúra
139/23 servisné práce za obdobie 01.04.2023-30.06.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
138/23 IS CYGNUS za 04-06/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IReSoft, s.r.o. 26297850 1 229,51 € 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
150/23 internet - marec/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
149/23 telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 03/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5,40 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
148/23 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za marec/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,24 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
147/23 VOICE VPN - služby pevnej siete za 03/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
146/23 telefónne služby (0910, 0901) za marec/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,12 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
154/23 dodávka ovocia a zeleniny 20.-31.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 971,88 € 13.04.2023 25.04.2023 Faktúra
153/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 21.-30.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 3 366,43 € 13.04.2023 25.04.2023 Faktúra
152/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-31.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 2 096,63 € 13.04.2023 25.04.2023 Faktúra
151/23 pekárenské výrobky - šiška s ovocnou náplňou 03.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 20,95 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
140/23 pekárenské výrobky - chlieb grahamový, pagáč škvarkový 29.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 60,46 € 05.04.2023 25.04.2023 Faktúra
145/23 vyúčtovanie dodávky plynu 01.03.2023-31.03.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 5 987,87 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
141/23 činnosť technika PO a bezpečnostného technika za I. Q 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KRIŠKO s.r.o. 44496362 288,00 € 05.04.2023 25.04.2023 Faktúra
142/23 nákup OOPP - nohavice, polokošele, nátelník, mikina Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 JNL s.r.o. 51026414 334,68 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra