Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
490/23 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.09.2023-30.09.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 849,21 € 12.10.2023 31.10.2023 Faktúra
590/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-28.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 843,74 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
345/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 11.-20.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 832,11 € 28.07.2023 04.08.2023 Faktúra
455/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 05.-14.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 824,25 € 29.09.2023 25.10.2023 Faktúra
467/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 19.-29.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 817,24 € 04.10.2023 26.10.2023 Faktúra
035/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-31.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 807,35 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
367/23 vyúčtovanie za odber el. energie za 01.07.2023-31.07.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 762,90 € 09.08.2023 31.08.2023 Faktúra
312/23 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.06.2023-30.06.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 753,94 € 07.07.2023 20.07.2023 Faktúra
108/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 02.-09.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 719,99 € 16.03.2023 04.04.2023 Faktúra
240/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-12.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 715,13 € 05.06.2023 22.06.2023 Faktúra
066/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-14.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 681,65 € 20.02.2023 09.03.2023 Faktúra
409/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-15.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 669,20 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
565/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-14.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 665,48 € 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
658/23 nákup tovaru - umývačka na sklo a biely riad Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 1 650,00 € 27.12.2023 04.01.2024 Faktúra
308/2023 nákup tovaru :umývačka na sklo a biely riad s košom 50x50cm a odpadovým čerpadlom Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 1 650,00 € 18.12.2023 10.01.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
220/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 11.-18.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 649,82 € 24.05.2023 31.05.2023 Faktúra
267/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 01.-08.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 644,29 € 14.06.2023 28.06.2023 Faktúra
548/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 02.-10.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 637,69 € 14.11.2023 28.11.2023 Faktúra
587/23 oprava vodoinštalácie v suteréne budovy SO06 (havarijný stav) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 1 621,80 € 08.12.2023 18.12.2023 Faktúra
243/2023 Oprava vodoinštalácie v suteréne budovy SO06(havarijný stav) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 1 621,80 € 10.11.2023 19.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »