Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
092/2024 nákup tovaru na údržbu: hadica flexibilná 1000mm Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 32,40 € 07.05.2024 25.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
206/24 nákup tovaru na údržbu - hadica flexibilná Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 32,40 € 16.05.2024 05.06.2024 Faktúra
043/24 VOICE VPN - služby pevnej siete za 01/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
089/24 VOICE VPN - služby pevnej siete za 02/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
147/24 VOICE VPN - služby pevnej siete za 03/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 12.04.2024 03.05.2024 Faktúra
192/24 VOICE VPN - služby pevnej siete za 04/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 15.05.2024 05.06.2024 Faktúra
246/24 VOICE VPN - služby pevnej siete za 05/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 10.06.2024 03.07.2024 Faktúra
310/24 VOICE VPN - služby pevnej siete za 06/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 12.07.2024 30.07.2024 Faktúra
359/24 VOICE VPN - služby pevnej siete za 07/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 12.08.2024 28.08.2024 Faktúra
188/2024 nákup pekárskych výrobkov: šiška s ovocnou náplňou 50g 102ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 33,91 € 16.08.2024 07.09.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
193/2024 nákup materiálu na údržbu: zdroj spin.12V/2A pre kamery 1ks žiar.trubica 24W 3ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 34,00 € 21.08.2024 10.09.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
335/24 nákup potravín - pramenitá voda savior pre zamestnancov DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 34,20 € 18.07.2024 30.07.2024 Faktúra
152/2024 savior pramenitá voda galón 18,9l 6 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 34,20 € 10.07.2024 02.08.2024 Objednávka
176/2024 nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS: Savior pramenitá voda galon 18,9l 6ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 34,20 € 06.08.2024 24.08.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
379/24 dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS 09.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 34,20 € 15.08.2024 28.08.2024 Faktúra
161/2024 nákup tovaru: žacia hlava Autocut 1ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA 22909133 34,90 € 23.07.2024 10.08.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
346/24 nákup tovaru - žacia hlava AUTOCUT Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA 22909133 34,90 € 29.07.2024 13.08.2024 Faktúra
137/2024 offline videoseminár -Novela o verejnom obstarávaní Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 35,00 € 28.06.2024 18.07.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
289/24 offline videoseminár - Novela zákona o verejnom obstarávaní Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 35,00 € 03.07.2024 26.07.2024 Faktúra
043/2024 nákup pekárenských výrobkov: bezgl.koláč s náplnou marhuľou 2ks/50g 1ks závin s kakaovou plnkou 400g 9ks závin s tvarohovou plnkou 400g 3ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 37,27 € 04.03.2024 16.03.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »