Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
623/22 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - sklo, plasty, papier Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 102,00 € 08.12.2022 20.12.2022 Faktúra
674/22 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - sklo, plasty, papier Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 102,00 € 31.12.2022 07.02.2023 Faktúra
587/22 pekárenské výrobky - záviny, šiška, koláč bezgl. 11.-15.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 102,06 € 23.11.2022 29.11.2022 Faktúra
79/2022 nákup zdravotníckeho materiálu: Sterilux es sterilný 10 cmx10cm -200 ks.,sterilux ES nesterilný 10 x10cm- 100 ks -4 ks.,omnifix elast.obväz 5cmx10m- 1 ks.,omnifix elastic 10cm-1 ks.,idealtex elastický obväz 12 cm- 20 ks.,idealtex elastický obväz 12 cm- 20 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 102,23 € 23.03.2022 31.03.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
154/22 nákup zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 102,23 € 01.04.2022 02.05.2022 Faktúra
228/2022 nákup materiálu pre údržbu: skrutky do dreva 4x80 -300 ks.,kotúč lamelový 115mm/40,100,120,60,80-10 ks.,štetec plochý OIL 70mm-2 ks.,štetec plochý OIL 60mm-2 ks.,predlžovačka 3 zásuvky 5 m-1 ks.,4zásuvky 5m-1 ks.,3m 3 zásuvky -1 ks.,predlžovačka 3m 3 zás Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 105,38 € 15.08.2022 27.08.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
430/22 materiál na údržbu (skrutky, kotúče, štetce, predlžovačky, L-profil, FANSKI roh, objímka) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 105,38 € 25.08.2022 03.09.2022 Faktúra
647/22 nákup materiálu na údržbu + rukavice zimné Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 105,85 € 15.12.2022 23.12.2022 Faktúra
327/2022 nákup materiálu na údržbu na rukavice zimné pracovné: skrutka do dreva4,5 x70- 96 ks.,Mamut biele lepidlo 290ml-5 ks.,hmoždinka M10 bl.10 ks- 10 ks-WC sedátko uneversal-2 ks.,sedátko WC biele plast-2 ks.,list do priam.píly 10 d.Bosch-1 sada.,rukavice zimn Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 105,85 € 01.12.2022 04.01.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
17/2022 nákup zdravotníckeho materiálu: náplň do nástenných lekárničiek v kotolniach budov: SOO1,SOO2,SOO3,SOO4,SOO5,SOO6- 6 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 110,40 € 24.01.2022 08.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
030/22 zdravotnícky materiál - náplne do lekárničiek Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 110,40 € 27.01.2022 14.02.2022 Faktúra
54/2022 nákup zdravotníckych potrieb: podbradníky TENA " L " 150 ks - 3 balenia dávkovač liekov týždenný typ 02 - 20 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 111,05 € 25.02.2022 09.03.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
093/22 nákup zdravotníckych potrieb - TENA podbradníky, dávkovače liekov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 111,05 € 01.03.2022 28.03.2022 Faktúra
284/2022 výroba kľúčov v počte 34 ks a nákup poštovej schránky (nerez Harper) 1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Daniela Semančíková 40870529 111,50 € 20.10.2022 04.11.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
533/22 nákup - poštová schránka + výroba kľúčov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Daniela Semančíková 40870529 111,50 € 27.10.2022 05.11.2022 Faktúra
158/2022 oprava varnej indukčnej stoličky Stalgast 5kW inv.číslo 4/541/52 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 112,80 € 03.06.2022 15.06.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
294/22 oprava varnej indukčnej stoličky - kuchyňa SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 112,80 € 13.06.2022 30.06.2022 Faktúra
285/22 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 114,00 € 08.06.2022 30.06.2022 Faktúra
160/2022 nákup mrazených výrobkov: mrazená brokolica 2,5 kg 20 kg mrazené šúľance višňové 1 kg Mišove maškrty 10 kg mrazený karfiol 2,5 kg 20 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 114,41 € 06.06.2022 22.06.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
291/22 dodávka mrazených výrobkov 07.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 114,41 € 09.06.2022 30.06.2022 Faktúra