Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
11/2022 nákup kancelárskeho materiálu: páska BROTHER TZE- 231 biela 4 ks USB kľúč 32G Goodram 3 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 89,73 € 17.01.2022 25.01.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
026/22 nákup tovaru - páska BROTHER, USB kľúč Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 89,73 € 25.01.2022 14.02.2022 Faktúra
195/2022 IT poradenstvo a služby v mesiaci júl 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 90,00 € 01.07.2022 05.08.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
388/22 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 90,00 € 04.08.2022 31.08.2022 Faktúra
389/22 IT poradenstvo a služby za 07/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 90,00 € 04.08.2022 31.08.2022 Faktúra
453/22 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 90,00 € 12.09.2022 27.09.2022 Faktúra
286/2022 deratizácia stravovacej prevádzky v budove SOO6 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Korčák Michal 35061863 90,00 € 24.10.2022 29.10.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
538/22 deratizácia - stravovacia prevádzka SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Korčák Michal 35061863 90,00 € 27.10.2022 05.11.2022 Faktúra
163/2022 nákup potravín: treska v majonéze 3 kg 3 kg treska v majonéze 5 kg 10 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 90,07 € 07.06.2022 22.06.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
303/22 dodávka potravín - treska v majonéze 09.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 90,07 € 15.06.2022 30.06.2022 Faktúra
316/2022 nákup potravín: treska v majonéze 3 kg- 3 ks treska v majonéze 5 kg- 5 ks objed. na deň 23.11.2022: treska v majonéze 5 kg- 5 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 93,23 € 21.11.2022 02.12.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
483/22 nákup tovaru - plášť + duša RUBENA na invalidné vozíky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 CEDOOR, s.r.o. 46396748 94,20 € 29.09.2022 05.10.2022 Faktúra
262/2022 nákup tovaru na invalidné vozíky: plášť RUBENA 24x1 3/8 1/4 V 23- 6 ks duša RUBENA 24x1x1 3/8 klasický ventil - 6 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 CEDOOR, s.r.o. 46396748 94,20 € 29.09.2022 13.10.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
02/2022 nákup mrazených výrobkov: mrazená zelenina polievková zmes 2,5 kg 20 kg mraz.zeleninová Kúpeľná zmes 2,5 kg 20 kg mrazený karfiol 2,5 kg 20 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 95,10 € 03.01.2022 12.01.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
007/22 dodávka mrazených výrobkov 04.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 95,10 € 14.01.2022 14.02.2022 Faktúra
40/2022 nákup potravín: sleďové očká v oleji s kápiou 1 kg 14 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 95,26 € 14.02.2022 21.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
086/22 dodávka potravín - sleďové očká v oleji s kápiou 17.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 95,26 € 23.02.2022 03.03.2022 Faktúra
188/2022 nákup materiálu: alkoholtester V-net AL-6000, digitálny 1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ELEKTROSPED, a. s. - DATART 35765038 95,90 € 23.06.2022 08.07.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
48/2022 výmena izolačného skla na dverách v budove SOO6 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Andrej Ondrija- SAGLAS 36904490 96,00 € 18.02.2022 28.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
082/22 výmena izolačného skla - dvere budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Andrej Ondrija- SAGLAS 36904490 96,00 € 22.02.2022 03.03.2022 Faktúra