410/24 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za august/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
292,40 € |
06.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
408/24 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky a na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
46,09 € |
06.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
407/24 |
dodávka tovaru - batéria FUKAWA, redukcia kábel, záložný zdroj |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
144,03 € |
06.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
412/24 |
pekárenské výrobky - šiška s ovocnou náplňou 26.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
33,91 € |
06.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
406/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 19.-30.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
916,52 € |
06.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
398/24 |
dodávka potravín 22.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
156,18 € |
03.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
403/24 |
nákup tovaru - práčka Gorenje, sáčky do vysávača, repro box |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
479,78 € |
03.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
404/24 |
nákup tovaru na údržbu - zdroj spin., žiar. trub. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
34,00 € |
03.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
400/24 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 22.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
308,85 € |
03.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
405/24 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 27.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
287,94 € |
03.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
402/24 |
dodávka mrazených výrobkov 27.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
81,48 € |
03.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
397/24 |
dodávka potravín 13.-15.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
527,91 € |
02.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
399/24 |
dodávka mrazených výrobkov 22.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
149,44 € |
03.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
401/24 |
dodávka mrazených výrobkov 27.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
127,21 € |
03.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
416/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 30.07.2024 - 27.08.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
926,75 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
414/24 |
nákup potravín - lahôdkové zavináče 27.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
95,57 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
425/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-31.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
992,73 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
413/24 |
IT poradenstvo a služby za 08/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
397,50 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
424/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 828,01 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
427/24 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 03.-05.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
605,82 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |