Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
80/2022 online webinár 30.3.2022 -Novela zákona o verejnom obstárávaní platná od 31.3.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SFÉRA, a.s. 35757736 60,00 € 25.03.2022 01.04.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
146/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 21.-24.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 609,49 € 28.03.2022 05.04.2022 Faktúra
82/2022 nákup mrazených výrobkov: mrazená zeleninová Polievková zmes 2,5 kg 20 kg mrazený karfiol 2,5 kg 40 kg mrazené knedle slivkové zemiakovo-tvarohové Mišove maškrty 1 kg 10 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 131,82 € 28.03.2022 07.04.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
81/2022 nákup potravín: sleďové očká v oleji s kápiou 1 kg 14 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 101,93 € 28.03.2022 07.04.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
83/2022 nákup konzumných zemiakov SORAYA 300 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 31307744 132,00 € 28.03.2022 07.04.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
148/22 oprava plynových kotlov po revízii - budovy SO05, SO01 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol Kazimír - ELKAZO 54015448 652,00 € 29.03.2022 05.04.2022 Faktúra
152/22 montáž GSM brány, batérie a telefónu vo výťahu UTB 630 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 494,82 € 29.03.2022 05.04.2022 Faktúra
151/22 montáž GSM brány a telefónu vo výťahu UTB 630 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 291,00 € 29.03.2022 05.04.2022 Faktúra
150/22 montáž GSM brány a telefónu vo výťahu UTB 630 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 291,00 € 29.03.2022 05.04.2022 Faktúra
149/22 montáž GSM brány, batérie a telefónu vo výťahu UTB 630 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 415,80 € 29.03.2022 05.04.2022 Faktúra
153/22 oprava vodoinštalácie, montáž remeselných prác - budova SO03, garáže Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 4 559,17 € 29.03.2022 05.04.2022 Faktúra
147/22 disk na osobné auto Toyota Auris (1ks) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PETRO a spol. - Vladimír Petro 10736751 80,00 € 29.03.2022 05.04.2022 Faktúra
85/2022 nákup kancelárskeho materiálu: obálka C4-1 ks- 10 ks.,obálka C6 50 ks- 1 bal. obal euro A4 80mikr.balík- 3 ks.,klip Binder 25mm farebný-12 ks.,pentelka 0,5-5 ks.,rozdružovač kart.23,5x10,5cm/balík- 1 ks.,poradač A4 2kruž.3,5cm-5 ks.,páska lepiaca páska čí Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 380,68 € 01.04.2022 07.04.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
155/22 online webinár - Novela zákona o verejnom obstarávaní a VO v roku 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SFÉRA, a.s. 35757736 60,00 € 01.04.2022 02.05.2022 Faktúra
157/22 vyúčtovanie vodné + stočné 26.02.2022 - 25.03.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 956,69 € 01.04.2022 02.05.2022 Faktúra
156/22 dodávka - zemiaky 31.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 31307744 132,00 € 01.04.2022 02.05.2022 Faktúra
154/22 nákup zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 102,23 € 01.04.2022 02.05.2022 Faktúra
84/2022 podpora a služby v oblasti informačných technológií v mesiaci apríl 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 270,00 € 01.04.2022 03.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
87/2022 nákup potravín a DIA výrobkov : cestoviny zemiakové vrkoče 5 kg 5 ks.,cestoviny zemiakové vrkoče špenátové 5 kg- 5 ks.,cestoviny-rezance svadobné 2 kg- 5 ks.,Milenka sirup do mlieka krowka 1 l- 6 ks.,kompót tekvica s ananásom 3450 g- 6 ks., DIA džem mar Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 267,34 € 04.04.2022 11.04.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
86/2022 nákup pekárenských výrobkov : rožok grahamový 60 g 88 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 15,84 € 04.04.2022 20.04.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »