Faktúra č. 153/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 153/22
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava vodoinštalácie, montáž remeselných prác - budova SO03, garáže
  • Dátum doručenia: 29.03.2022
  • Celková hodnota: 4 559,17 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 77/2022
  • Dátum zverejnenia: 05.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
77/2022 oprava vodoinštalácie v budovách SOO3 a garáží Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 4 559,17 € 23.03.2022 01.04.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť