Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
471/23 RhS - odber stravy za 09/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 442,40 € 04.10.2023 26.10.2023 Faktúra
401/23 RhS - odber stravy za 08/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 445,10 € 28.08.2023 07.09.2023 Faktúra
350/23 RhS - odber stravy za 07/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 439,00 € 01.08.2023 22.08.2023 Faktúra
618/23 RhS - nákup tovaru (náplň do sedacích vakov) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EMI EU s. r. o. 46726608 150,00 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
559/23 RhS - nákup OOPP (zdravotné nohavice, tričká, mikiny, pracovná obuv) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 BRS COMPANY s.r.o. 50707078 298,69 € 24.11.2023 05.12.2023 Faktúra
569/23 RhS - nákup materiálu na pracovné terapie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Vladimír Gladiš - GLOBUS 37466933 147,10 € 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
568/23 RhS - nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Vladimír Gladiš - GLOBUS 37466933 99,40 € 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
558/23 RhS - nákup interiérové vybavenie (paraván) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Martina Struková - M&M interier 46462228 100,00 € 24.11.2023 05.12.2023 Faktúra
653/23 RhS - nákup čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 153,46 € 27.12.2023 04.01.2024 Faktúra
462/23 RhS - internet za 10-12/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Martin Kandráč - LiveNET 43431810 45,00 € 03.10.2023 25.10.2023 Faktúra
647/23 RhS - interiérové vybavenie (kreslo, polica, vešiak, zrkadlo) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Martina Struková - M&M interier 46462228 633,26 € 27.12.2023 04.01.2024 Faktúra
619/23 revízne a servisné práce (odborné prehliadky a skúšky požiarnych klapiek) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 OK KLima s.r.o. 47068167 756,00 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
262/23 revízie, servis plynových kotlov a zariadení (SO01,02,03,05,06, kuchyňa, sušiareň) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 3 633,60 € 09.06.2023 28.06.2023 Faktúra
046/23 revízia, servis plynových a tlakových zariadení budova SO04 + garáže Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 375,60 € 08.02.2023 09.03.2023 Faktúra
29/2022 revízia plynovej kotolne v budove SOO4-(plynové a tlakové zariadenia a servis plynového kotla)a garáže Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 375,60 € 02.02.2023 14.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
570/23 revízia elektrických spotrebičov, elektrického ručného náradia Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing.Jozef Zelinka 34347798 387,60 € 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
254/2023 revízia elektr.spotrebičov revízia elektr.ručného náradia Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing.Jozef Zelinka 34347798 387,60 € 23.11.2023 19.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
119/23 pravidelná štvrťročná kontrola EPS - I. Q 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 208,80 € 23.03.2023 04.04.2023 Faktúra
278/23 pravidelná štvrťročná kontrola EPS - 2. Q 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 208,80 € 21.06.2023 28.06.2023 Faktúra
654/23 pravidelná ročná kontrola (odborná prehliadka a skúška) EPS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 308,40 € 27.12.2023 04.01.2024 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »