Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
371/22 oprava umývačky riadu LORD - budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Peter Kyjovský 52105351 40,00 € 15.07.2022 28.07.2022 Faktúra
034/22 oprava systému EPS - výmena záložných akumulátorov v ústredni Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 237,55 € 28.01.2022 14.02.2022 Faktúra
37/2022 oprava šijacieho stroja zn.ZETINA model 2312,z roku 1994 - 1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ANIR plus s.r.o. 50303759 77,00 € 09.02.2022 21.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
071/22 oprava šijacieho stroja Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ANIR plus s.r.o. 50303759 77,00 € 16.02.2022 02.03.2022 Faktúra
485/22 oprava ponorného ručného čerpadla odpadových vôd - budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 2 623,56 € 03.10.2022 25.10.2022 Faktúra
185/2022 oprava ponorného mixéra MP 350 výr.č.M7620351101 v kuchyni DSS v budove SOO6 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 368,64 € 21.06.2022 08.07.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
276/2022 oprava plynových kotlov VIESMANN v kotolniach SOO3 a SOO5 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 716,40 € 19.10.2022 04.11.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
63/2022 oprava plynových kotlov v kotolniach v budove SOO1 a SOO5- porevízne opravy Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol Kazimír - ELKAZO 54015448 652,00 € 03.03.2022 01.04.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
148/22 oprava plynových kotlov po revízii - budovy SO05, SO01 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol Kazimír - ELKAZO 54015448 652,00 € 29.03.2022 05.04.2022 Faktúra
545/22 oprava plynových kotlov - kotolňa SO03, 05 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 716,40 € 28.10.2022 05.11.2022 Faktúra
530/22 oprava plynovej, vyklápacej panvice - stravovacia prevádzka SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 213,60 € 20.10.2022 05.11.2022 Faktúra
272/2022 oprava plynovej vyklápacej panvice v kuchyni DSS inv.číslo 4/541/47 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 213,60 € 11.10.2022 25.10.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
601/22 oprava plynového kotla v kotolni SO04 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 694,80 € 28.11.2022 08.12.2022 Faktúra
261/22 oprava plynového kotla - kotolňa SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol Kazimír - ELKAZO 54015448 805,50 € 30.05.2022 04.06.2022 Faktúra
122/2022 oprava plynového kondenzačného kotla v plynovej kotolni SOO6 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol Kazimír - ELKAZO 54015448 805,50 € 13.05.2022 31.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
295/2022 oprava plynového kondenzačného kotla v budove SOO4 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 694,80 € 03.11.2022 02.12.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
472/22 oprava plošiny HYP 1000 2/2 pri budove SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 342,53 € 21.09.2022 29.09.2022 Faktúra
248/2022 oprava plošiny HYP 1000 ,vyr.číslo 086401,pri budove SOO6 (presun tovaru do skladov potravín) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 342,53 € 08.09.2022 24.09.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
118/2022 oprava osobného výťahu UTB 630,výr. číslo 061605 v budove SOO2- motorček kabínových dverí Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 564,96 € 10.05.2022 22.06.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
381/22 oprava osobného výťahu UTB 630 - budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 604,08 € 27.07.2022 05.08.2022 Faktúra