Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
48/2022 výmena izolačného skla na dverách v budove SOO6 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Andrej Ondrija- SAGLAS 36904490 96,00 € 18.02.2022 28.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
479/22 oprava vodoinštalácie SO05, odsávanie a čerpanie vody SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 298,22 € 27.09.2022 05.10.2022 Faktúra
478/22 oprava čerpadiel studňovej vody - budova SO01 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 99,48 € 27.09.2022 05.10.2022 Faktúra
476/22 oprava elektrického varného kotla - kuchyňa SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 286,56 € 26.09.2022 05.10.2022 Faktúra
475/22 nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 229,80 € 23.09.2022 05.10.2022 Faktúra
474/22 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 12.-20.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 297,46 € 23.09.2022 05.10.2022 Faktúra
473/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 13.-20.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 921,76 € 23.09.2022 05.10.2022 Faktúra
472/22 oprava plošiny HYP 1000 2/2 pri budove SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 342,53 € 21.09.2022 29.09.2022 Faktúra
471/22 nákup tovaru - kompatibilný toner Brother do tlačiarní Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 149,40 € 21.09.2022 29.09.2022 Faktúra
470/22 tovar na vybavenie prevádzky - rohož kúpeľňová Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 419,40 € 21.09.2022 29.09.2022 Faktúra
47/2022 montáž GSM brán, batérií a telefónov v osobných výťahoch: budova SOO2 - výťah UTB 630 budova SOO6 - výťah UTB 630 - 2 x budova SOO3 - výťah HONB 1050 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 1 492,62 € 18.02.2022 30.03.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
469/22 pekárenské výrobky - závin tvaroh, kakao, koliesko bezglut. marhuľ. 14.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 74,08 € 21.09.2022 29.09.2022 Faktúra
468/22 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-13.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 568,71 € 19.09.2022 29.09.2022 Faktúra
467/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 06.-08.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 013,69 € 19.09.2022 29.09.2022 Faktúra
466/22 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-10.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 370,45 € 19.09.2022 29.09.2022 Faktúra
465/22 dodávka ovocia a zeleniny 02.-12.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 618,46 € 19.09.2022 29.09.2022 Faktúra
464/22 pekárenské výrobky - rožok grahamový 06.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 15,16 € 14.09.2022 29.09.2022 Faktúra
463/22 čistenie kanalizácie - budova SO02 (havarijný stav) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 192,00 € 14.09.2022 27.09.2022 Faktúra
462/22 zber, preprava a zneškodnenie biolog. rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 14.09.2022 29.09.2022 Faktúra
46/2022 interiérové vybavenie : komoda 4-zásuvková TK HANY Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Vladimír Kovalčík - NIMEX 34813829 129,00 € 16.02.2022 28.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka