48/2022 |
výmena izolačného skla na dverách v budove SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Andrej Ondrija- SAGLAS |
36904490 |
|
96,00 € |
18.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
479/22 |
oprava vodoinštalácie SO05, odsávanie a čerpanie vody SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
298,22 € |
27.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
478/22 |
oprava čerpadiel studňovej vody - budova SO01 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
99,48 € |
27.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
476/22 |
oprava elektrického varného kotla - kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
286,56 € |
26.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
475/22 |
nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
229,80 € |
23.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
474/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 12.-20.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
297,46 € |
23.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
473/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 13.-20.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 921,76 € |
23.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
472/22 |
oprava plošiny HYP 1000 2/2 pri budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
342,53 € |
21.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
471/22 |
nákup tovaru - kompatibilný toner Brother do tlačiarní |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
149,40 € |
21.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
470/22 |
tovar na vybavenie prevádzky - rohož kúpeľňová |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
419,40 € |
21.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
47/2022 |
montáž GSM brán, batérií a telefónov v osobných výťahoch:
budova SOO2 - výťah UTB 630
budova SOO6 - výťah UTB 630 - 2 x
budova SOO3 - výťah HONB 1050 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
1 492,62 € |
18.02.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
469/22 |
pekárenské výrobky - závin tvaroh, kakao, koliesko bezglut. marhuľ. 14.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
74,08 € |
21.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
468/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-13.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 568,71 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
467/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 06.-08.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 013,69 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
466/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-10.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
370,45 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
465/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-12.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
618,46 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
464/22 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový 06.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,16 € |
14.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
463/22 |
čistenie kanalizácie - budova SO02 (havarijný stav) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
192,00 € |
14.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
462/22 |
zber, preprava a zneškodnenie biolog. rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
14.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
46/2022 |
interiérové vybavenie :
komoda 4-zásuvková TK HANY |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Vladimír Kovalčík - NIMEX |
34813829 |
|
129,00 € |
16.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |