Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
021/22 IS CYGNUS 01-03/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IReSoft, s.r.o. 26297850 1 090,01 € 24.01.2022 14.02.2022 Faktúra
491/22 IS CYGNUS za 10-12/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IReSoft, s.r.o. 26297850 1 090,01 € 03.10.2022 25.10.2022 Faktúra
162/22 IS CYGNUS za 2. štvrťrok 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IReSoft, s.r.o. 26297850 1 090,01 € 04.04.2022 02.05.2022 Faktúra
327/22 IS CYGNUS za 3. štvrťrok 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IReSoft, s.r.o. 26297850 1 090,01 € 01.07.2022 28.07.2022 Faktúra
235/2022 IT poradenstvo a služby -september 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 66,00 € 02.09.2022 21.10.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
265/2022 IT poradenstvo a služby na mesiac október 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 72,00 € 03.10.2022 04.11.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
195/2022 IT poradenstvo a služby v mesiaci júl 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 90,00 € 01.07.2022 05.08.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
048/22 IT poradenstvo a služby za 01/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 150,00 € 04.02.2022 28.02.2022 Faktúra
100/22 IT poradenstvo a služby za 02/2022 + Kingston SSD disk na urýchlenie počítača (stravovacia prevádzka) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 287,00 € 03.03.2022 28.03.2022 Faktúra
171/22 IT poradenstvo a služby za 03/2022 + BROTHER originál valec Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 300,00 € 07.04.2022 02.05.2022 Faktúra
215/22 IT poradenstvo a služby za 04/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 270,00 € 04.05.2022 27.05.2022 Faktúra
282/22 IT poradenstvo a služby za 05/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 300,00 € 07.06.2022 30.06.2022 Faktúra
334/22 IT poradenstvo a služby za 06/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 48,00 € 06.07.2022 28.07.2022 Faktúra
389/22 IT poradenstvo a služby za 07/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 90,00 € 04.08.2022 31.08.2022 Faktúra
435/22 IT poradenstvo a služby za 08/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 156,00 € 05.09.2022 22.09.2022 Faktúra
497/22 IT poradenstvo a služby za 09/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 66,00 € 05.10.2022 25.10.2022 Faktúra
550/22 IT poradenstvo a služby za 10/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 72,00 € 04.11.2022 26.11.2022 Faktúra
612/22 IT poradenstvo a služby za 11/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 210,00 € 06.12.2022 20.12.2022 Faktúra
655/22 IT poradenstvo a služby za 12/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 96,00 € 22.12.2022 03.01.2023 Faktúra
493/22 jednorázové rukavice nitril. modré Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 198,00 € 04.10.2022 25.10.2022 Faktúra