510/22 |
priemyselná sušička bielizne PRIMUS T11 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
8 578,09 € |
06.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
528/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.-13.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
463,56 € |
20.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
531/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
435,83 € |
24.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
283/2022 |
čistenie a likvidácia lapača tukov a prečerpávacej
šachty pri budove SOO6- kuchyňa |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
497,64 € |
20.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
292/2022 |
oprava automatickej práčky Elektrolux W4130 H |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
67,20 € |
02.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
299/2022 |
oprava čerpadla studňovej vody |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
385,98 € |
04.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
298/2022 |
čistenie kanalizácie v budove SOO3 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
204,00 € |
04.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
294/2022 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené knedle marhuľové zemiakovo tvarohové 1 kg 30 kg
mrazená karotka baby 2,5 kg 5 kg
mrazený hrášok 2,5 kg 5 kg
mrazený karfiol 2,5 kg 20 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
134,03 € |
03.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
293/2022 |
nákup materiálu na výrobu drevených zásten :
Lamino DTDL 18x2070x2800 mm- 4 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MIKRA SERVICES s.r.o. |
50691147 |
|
366,16 € |
02.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
305/2022 |
oprava motorového vozidla TOYOTA Auris TS 5 W5
EČV : SB525CA |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
1 669,49 € |
11.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
310/2022 |
nákup pekárskych výrobkov:
šiška s ovocnou náplňou 50 g 72 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
23,94 € |
11.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
309/2022 |
nákup materiálu na pracovnú terapiu a obrusovinu:
látky: bavlna vianoč.motív 2,10 m
bavlna 2 m
bavlna 1 m
bavlna 2 m
strojové ihly 4 ks
PVC obrus |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
255,90 € |
11.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
303/2022 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezgl. koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50 g 1 ks
závin s kakaovou plnkou 400 g 26 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
78,12 € |
08.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
296/2022 |
Objednávame si u Vás úradné meranie spotreby paliva
na motorovom vozidle TOYOTA AURIS ŠPZ SB 525CA, v zmysle Vašej cenovej ponuky,zo dňa 22.9.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
378,00 € |
03.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
289/2022 |
nákup tonerov,routra,externý disk,valec do tlačiarne
toner kompatibilný Brother TN-2421- 8 ks.,toner HPCE285A/435A/CB436A/Canon CRG 725- 2 ks.,toner pre
HP CF283A/Canon CRG737-2 ks.,toner XEROX B205/210/106RO4348-2 ks.,toner XEROX 113R00296-čierny-2 ks.,X |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
591,04 € |
28.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
297/2022 |
interiérové vybavenie -nákup kancelárskych stoličiek
otočná stolička AURELIA poťah:čierna sieťovina- 3 ks
kancel.kreslo SAMURAI comfort,poťah tmavosivá - 2 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Möbelix SK, s.r.o. |
35903414 |
|
956,00 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
564/22 |
internet - október/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
563/22 |
telefónne služby (0910, 0901) za október/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,36 € |
08.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
562/22 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 10/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
08.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
561/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za október/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,27 € |
08.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |