Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26/2023 nákup: náhradný diel k hydročerpadlu na malotraktor Slavia Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 GALLOFLEX s.r.o. 50791567 50,10 € 01.02.2023 06.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
032/23 náhradný diel k hydročerpadlu na malotraktor Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 GALLOFLEX s.r.o. 50791567 50,10 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
245/2023 nákup OOPP: zdravotné nohavice 4ks pracovná obuv 4ks tričko dl. rukáv 1ks tričko kr.rukáv 1ks tričko kr.rukáv 3ks mikina 4ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 BRS COMPANY s.r.o. 50707078 298,69 € 10.11.2023 22.11.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
559/23 RhS - nákup OOPP (zdravotné nohavice, tričká, mikiny, pracovná obuv) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 BRS COMPANY s.r.o. 50707078 298,69 € 24.11.2023 05.12.2023 Faktúra
572/23 nákup tovaru - kávovar DELONGHI ECAM 220.21 (2ks) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 660,00 € 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
256/2023 nákup tovaru: Kávovar DELONGHI ECAM 220.21 2ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 660,00 € 27.11.2023 18.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
626/23 nákup tovaru - AEG práčka, hodinky spínacie, mobilný telefón XIAOMI REDMI Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 984,60 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
300/2023 nákup tovaru: práčka AEG L7FPE plnená predom 1ks mobil Xiaomi Redmi 9C 2ks spínacie hodinky 1ks nákup tovaru RHS: kanvica Sencor 1ks mobil Xiaomi Redmi 9C 1ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 984,60 € 15.12.2023 28.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
657/23 nákup OOPP - pracovná obuv Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RASKO Prešov s.r.o. 47721421 847,50 € 27.12.2023 04.01.2024 Faktúra
646/23 nákup OOPP - pracovné nohavice, pracovné tričko Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RASKO Prešov s.r.o. 47721421 139,50 € 27.12.2023 04.01.2024 Faktúra
311/2023 nákup OOPP - pracovná obuv 15ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RASKO Prešov s.r.o. 47721421 847,50 € 22.12.2023 11.01.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
125/2023 nákup OOPP: pracovné rukavice 10 párov pracovní rukavice 3 páry štít ochranný 1 ks náhlavný kríž 1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RASKO Prešov s.r.o. 47721421 38,30 € 13.06.2023 20.06.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
276/23 nákup OOPP - pracovné rukavice, štít ochranný, nahlavný kríž Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RASKO Prešov s.r.o. 47721421 38,30 € 21.06.2023 28.06.2023 Faktúra
190/23 IT poradenstvo a služby za 04/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 120,00 € 05.05.2023 26.05.2023 Faktúra
65/2023 podpora a služby v oblasti informačných technológií na mesiac apríl 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 120,00 € 03.04.2023 30.05.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
214/23 dodávka tovaru - tonery, valce do tlačiarní Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 392,10 € 17.05.2023 31.05.2023 Faktúra
85/2023 podpora a služby v oblasti IT na mesiac máj 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 294,00 € 02.05.2023 21.06.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
247/23 IT poradenstvo a služby za 05/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 294,00 € 07.06.2023 28.06.2023 Faktúra
293/23 IT poradenstvo a služby za 06/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 174,00 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
109/2023 podpora a služby v oblasti informačných technológií na mesiac jún 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 174,00 € 01.06.2023 21.07.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »