Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
457/24 ročný prístup - Verejná správa SR, EPI - Právny systém Basic 23.10.2024 - 22.10.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PORADCA PODNIKATEĽA 31592503 520,50 € 25.09.2024 03.10.2024 Faktúra
221/2024 ročný prístup - Verejná správa SR, EPI- Právny systém Basic Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PORADCA PODNIKATEĽA 31592503 420,68 € 19.09.2024 17.10.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
513/24 servisné práce - výmena nefunkčného akumulátora v zdroji EPS (garáže) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 68,40 € 10.10.2024 06.11.2024 Faktúra
487/24 pravidelná štvrťročná kontrola systému EPS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 208,80 € 08.10.2024 06.11.2024 Faktúra
284/24 štvrťročná kontrola EPS - 2. Q 2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 208,80 € 02.07.2024 26.07.2024 Faktúra
670/24 pravidelná ročná kontrola (odborná prehliadka a skúška) EPS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 308,40 € 20.12.2024 28.12.2024 Faktúra
127/24 pravidelná štvrťročná kontrola EPS - 1. Q 2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 253,20 € 03.04.2024 03.05.2024 Faktúra
088/2024 nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 45,60 € 02.05.2024 22.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
180/24 nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 45,60 € 10.05.2024 01.06.2024 Faktúra
123/2024 nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 39,90 € 05.06.2024 02.07.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
261/24 dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS 12.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 39,90 € 18.06.2024 05.07.2024 Faktúra
335/24 nákup potravín - pramenitá voda savior pre zamestnancov DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 34,20 € 18.07.2024 30.07.2024 Faktúra
152/2024 savior pramenitá voda galón 18,9l 6 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 34,20 € 10.07.2024 02.08.2024 Objednávka
176/2024 nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS: Savior pramenitá voda galon 18,9l 6ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 34,20 € 06.08.2024 24.08.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
379/24 dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS 09.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 34,20 € 15.08.2024 28.08.2024 Faktúra
228/2024 nákup: 4ks - Savior pramenitá voda galon 18,9 lit Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 22,80 € 23.09.2024 23.10.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
469/24 nákup - galon (voda) budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 22,80 € 01.10.2024 05.11.2024 Faktúra
541/24 nákup - galon (voda) budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 22,80 € 30.10.2024 09.11.2024 Faktúra
262/2024 nákup: 4ks Savior pramenitá voda galon Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 22,80 € 15.10.2024 14.11.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
127/2024 technická a emisná kontrola MV Toyota Auris Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. 31726712 85,00 € 12.06.2024 18.07.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »