144/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-19.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
380,92 € |
25.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
186/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
427,96 € |
11.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
244/2022 |
oprava a plnenie hasiacich prístrojov P6 v počte 7 ks
dodanie manometrov HP 5 ks,hadíc P6,V9- 3 ks.,náplne do HP 1 kg prášok -6 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
126,80 € |
07.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
241/2022 |
kontrola núdzového osvetlenia 89 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
133,50 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
238/2022 |
kontrola prenosných hasiacich prístrojov v počte 83 ks
kontrola hydrantov 15 ks
tlaková skúška hydrantových hadíc 13 ks
kontrola požiarnych uzáverov 57 ks
štítky kontroly 27 ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
336,10 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
456/22 |
oprava a plnenie hasiacich prístrojov po vykonanej kontrole |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
126,80 € |
12.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
455/22 |
kontrola núdzového osvetlenia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
133,50 € |
12.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
454/22 |
kontrola prenosných hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych uzáverov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
336,10 € |
12.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
252/2022 |
vybavenie prevádzky:
rohož kúpeľňová 65 cm SPILING MAT 60 m |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
419,40 € |
14.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
470/22 |
tovar na vybavenie prevádzky - rohož kúpeľňová |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
419,40 € |
21.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
259/2022 |
nákup materiálu na vybavenie prevádzky:
kanvica rýchlovarná 1,7 l MCZ-86 biele bodky- 1 ks.,kanvica el.1,7 l VICTOR béžová- 1 ks.,kanvica B-4781 NORA bielozelená-1 ks.,miska PVC hranatá-vedro 5 l- 2 ks.,vedro 5 l červené-1 ks.,vedro 5 l VARIO modré -3 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
562,18 € |
28.09.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
124/2022 |
nákup materiálu na vybavenie prevádzky:
sušiak na prádlo chromovaný - 2 ks.,sušiak na prádlo 18 m CORIN- 1 ks.,kôš na odpad 12 l sivý- 1 ks.,kôš na odpad 35 l EASY cappucino- 1 ks.,hodiny nástenné strieborné 29 cm TIMO 48- 1 ks.,štipce na bielizeň 50 ks- |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
175,86 € |
16.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
256/22 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
175,86 € |
26.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
174/2022 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky:
misa nerezová 20 cm(tanier)- 25 ks.,hrnčeky PVC 330 ml mix farieb46 ks., hrnček PVC- 24 ks., spona na obrus klasik kovová- 10 ks.,polička rohová chróm-2 ks.,poťah teflónový na žehliacu dosku 140x50 metal- 1 ks.,poťah n |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
159,05 € |
14.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
310/22 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
159,05 € |
20.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
546/22 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
562,18 € |
03.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
649/22 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky - hrnčeky, lyžičky, kôš |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
74,10 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
339/2022 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky:
hrnček PVC 330 ml mix- 30 ks
lyžičky kávové 6ks Elegance 5 sady
kôš na odpadky 50 l čierny 1 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
74,10 € |
09.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
156/22 |
dodávka - zemiaky 31.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
01.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
194/22 |
dodávka - zemiaky 13.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
88,00 € |
20.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |