66/2022 |
nákup potravín:
treska v majonéze 3 kg 3 kg
treska v majonéze 5 kg 10 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
78,01 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
130/22 |
dodávka potravín - treska v majonéze 10.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
78,01 € |
16.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
81/2022 |
nákup potravín:
sleďové očká v oleji s kápiou 1 kg 14 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
101,93 € |
28.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
159/22 |
dodávka potravín - sleďové očká v oleji 29.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
101,93 € |
04.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
163/2022 |
nákup potravín:
treska v majonéze 3 kg 3 kg
treska v majonéze 5 kg 10 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
90,07 € |
07.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
303/22 |
dodávka potravín - treska v majonéze 09.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
90,07 € |
15.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
582/22 |
školenie - "Deeskalácia v sociálnych službách" |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TATRA AKADÉMIA o.z. |
42142946 |
|
1 200,00 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
304/2022 |
školenie pre zamestancov DSS -Deeskalácia v sociálnych službách, na deň 11.11.2022
Modul 1-Telesné,netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TATRA AKADÉMIA o.z. |
42142946 |
|
1 200,00 € |
09.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
657/22 |
maľovanie izieb klientov SO03 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAJO, s.r.o. |
47202238 |
|
1 033,68 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
332/2022 |
maliarske práce- maľovanie izieb klientov v budove SOO3 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAJO, s.r.o. |
47202238 |
|
1 033,68 € |
06.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
589/22 |
oprava vstupnej brány - výmena pohonov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
1 070,40 € |
23.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
301/2022 |
oprava vstupnej el.brány |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
1 070,40 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
227/22 |
oprava videovrátnika - vstupná brána |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
57,60 € |
09.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
32/2022 |
oprava videovrátnika a ovládania vstupnej brány- optické prepojenie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
148,80 € |
07.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
064/22 |
oprava videovrátnika a ovládania vstupnej brány, oprava optického spoja |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
148,80 € |
10.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
063/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2022-31.01.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
9 972,89 € |
10.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
121/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.2022-28.02.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
7 692,17 € |
10.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
571/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.10.2022-31.10.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
3 979,87 € |
11.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
631/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.11.2022-30.11.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
5 778,92 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
675/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.12.2022-31.12.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
7 441,31 € |
31.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |