Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
129/24 služba, činnosť technika PO, BOZP za 1. Q 2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KRIŠKO s.r.o. 44496362 491,76 € 04.04.2024 03.05.2024 Faktúra
294/24 činnosť technika PO, BOZP za 2. Q 2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KRIŠKO s.r.o. 44496362 442,80 € 10.07.2024 27.07.2024 Faktúra
127/2024 technická a emisná kontrola MV Toyota Auris Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. 31726712 85,00 € 12.06.2024 18.07.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
291/24 technická a emisná kontrola MV Toyota Auris Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. 31726712 85,00 € 08.07.2024 26.07.2024 Faktúra
105/2024 kontrola skúška váživosti váh Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ľubomír Špigeľ VÁHASPOL 41906063 127,20 € 21.05.2024 19.06.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
231/24 kontrola a skúška váživosti váh Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ľubomír Špigeľ VÁHASPOL 41906063 127,20 € 06.06.2024 03.07.2024 Faktúra
164/2024 Rhs - zhotovenie fotografií(119ks) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ľuboš Čorňák - CORPON 34348808 29,75 € 25.07.2024 17.08.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
350/24 RhS - zhotovenie fotografií (119ks) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ľuboš Čorňák - CORPON 34348808 29,75 € 05.08.2024 22.08.2024 Faktúra
223/24 dodávka tovaru - násada drevená, vrecia 30L, prachovka biela Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 40,44 € 29.05.2024 07.06.2024 Faktúra
272/24 nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 2 767,51 € 25.06.2024 09.07.2024 Faktúra
276/24 dodávka čistiacich a pracích prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 1 538,10 € 27.06.2024 09.07.2024 Faktúra
151/2024 nákup tovaru : tep na koberce 500ml 10ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 29,00 € 10.07.2024 03.08.2024 Objednávka
347/24 dodávka tovaru - metla ciroková, air wick, tep na koberce Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 85,32 € 29.07.2024 13.08.2024 Faktúra
065/24 dodávka tovaru - utierky 2-vrstv., Finish tablety Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 100,10 € 26.02.2024 14.03.2024 Faktúra
101/24 dodávka čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 2 589,64 € 18.03.2024 10.04.2024 Faktúra
103/24 dodávka čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 1 323,10 € 20.03.2024 10.04.2024 Faktúra
111/24 dodávka tovaru - prachovka fl. biela 30x40 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 12,96 € 26.03.2024 11.04.2024 Faktúra
391/24 dodávka tovaru - rukavice nitril. modré Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 174,00 € 26.08.2024 10.09.2024 Faktúra
446/24 dodávka čistiacich, pracích a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 3 422,21 € 18.09.2024 03.10.2024 Faktúra
224/2024 nákup tovaru obrúsky na prádlo (20ks) 10 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 15,60 € 20.09.2024 17.10.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka