211/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené pirohy zemiakovo-bryndzové
Mišove dobroty 1 kg 50 kg
mrazená brokolica 2,5 kg 25 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
256,56 € |
05.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
484/23 |
dodávka mrazených výrobkov 06.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
264,62 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
500/23 |
dodávka mrazených výrobkov 20.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
141,50 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
494/23 |
dodávka mrazených výrobkov 10.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
256,56 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
225/2023 |
Dodávka mrazených výrobkov :
mr.palacinky sladké 400ks
mrazená mrkva kocky 2,5 kg 20kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
175,39 € |
25.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
220/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená zelenina Kúpeľná zmes 2,5 kg 10 kg
mraz.závin jablkový 4 kg (100 g) 80 ks
donut s jahodovou polevou 56 g 60 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
141,50 € |
17.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
239/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mraz.šúľance višňové 1 kg 10 kg
Mišove maškrty
mrazené filé z treskov. rýb 100 g 24 kg
mraz.závin jablkový 4 kg(100 g) 80 ks
donut s jahod.polevou 56 g 60 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
308,76 € |
08.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
546/23 |
dodávka mrazených výrobkov 10.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
308,76 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
518/23 |
dodávka mrazených výrobkov 27.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
175,39 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
571/23 |
dodávka mrazených výrobkov 24.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
190,08 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
600/23 |
dodávka mrazených výrobkov 08.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
235,93 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
185/2023 |
kontrola núdzového osvetlenia v budovách DSS: SOO1,SOO2,SOO3,SOO4,SOO5 a SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
136,50 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
184/2023 |
oprava a plnenie hasiacich prístrojov v počte 14 ks
a doplnenie príslušenstva |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
221,30 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
183/2023 |
kontrola prenosn. hasiacich prístrojov v počte 83 ks
kontrola hydrantov v počte 15 ks
kontrola požiarnych uzáverov v počte 57 ks
dodanie štítkov kontroly
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
391,10 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
438/23 |
kontrola núdzového osvetlenia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
136,50 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
437/23 |
oprava a plnenie hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
221,30 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
436/23 |
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych uzáverov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
391,10 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
601/23 |
dodávka tovaru - nástenné, stolové kalendáre na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
G66 s.r.o., chránená dielňa |
45575916 |
|
274,00 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230/2023 |
nákup tovaru:
nást.kalendár Tatry 2ks
nast.kalenár Hrady a Zámky SK 3ks
nást.kalendár Krásy Slov.prírody 5ks
nást.kalendár Romantics 5ks
nást.plánovací štandard 12ks
stolový Obrázky zo Slovenska 10ks
stolový Recepty starej mamy |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
G66 s.r.o., chránená dielňa |
45575916 |
|
274,00 € |
03.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
26/2023 |
nákup: náhradný diel k hydročerpadlu na malotraktor Slavia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
GALLOFLEX s.r.o. |
50791567 |
|
50,10 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |