Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
086/23 dodávka potravín - treska v majonéze 28.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 99,14 € 03.03.2023 24.03.2023 Faktúra
087/23 vyúčtovanie vodné + stočné 27.01.2023-27.02.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 013,94 € 03.03.2023 24.03.2023 Faktúra
090/23 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 96,00 € 07.03.2023 04.04.2023 Faktúra
091/23 dodávka ovocia a zeleniny 03.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 232,28 € 07.03.2023 04.04.2023 Faktúra
092/23 dodávka potravín a DIA výrobkov 02.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 265,76 € 07.03.2023 04.04.2023 Faktúra
093/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 21.-28.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 170,05 € 07.03.2023 04.04.2023 Faktúra
094/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-28.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 297,08 € 07.03.2023 04.04.2023 Faktúra
095/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-28.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 303,70 € 07.03.2023 04.04.2023 Faktúra
096/23 IT poradenstvo a služby za 02/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 114,00 € 07.03.2023 04.04.2023 Faktúra
097/23 kancelársky tovar - BROTHER fotovalec do tlačiarne (soc. úsek) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 129,70 € 07.03.2023 04.04.2023 Faktúra
098/23 internet - február/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.03.2023 04.04.2023 Faktúra
099/23 telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 02/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5,40 € 09.03.2023 04.04.2023 Faktúra
1/2023 Podpora a služby v oblasti informačných technológií na mesiac január 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 84,00 € 02.01.2023 06.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
10/2023 nákup ovocia a zeleniny: 23.1.2023 banán-112 ks-24,80 kg.,citrón-1,70 kg.,jablká červené -14 ks-2,3 kg.,kiwi-126 ks., kaleráb-0,70 kg.,kapusta pekinská-1,70 kg.,mrkva 18 kg. paradajky-9 kg.,petržlen-0,70 kg.,zeler-0,70 kg.,zemiaky -80 kg nákup ovocia a Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 547,46 € 20.01.2023 06.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
100/2023 odborná prehliadka a skúška elektr.inštalácie v kuchyni a práčovni DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 569,00 € 19.05.2023 31.05.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
100/23 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za február/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,52 € 09.03.2023 04.04.2023 Faktúra
101/2023 nákup mrazených výrobkov: mrazená zelenina Polievková zmes 2,5 kg 20 kg mrazená brokolica 2,5 kg 20 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 77,76 € 22.05.2023 29.05.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
101/23 VOICE VPN - služby pevnej siete za 02/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 09.03.2023 04.04.2023 Faktúra
102/2023 účastnícky poplatok za seminár " Štandardy kvality sociálnych služieb-akcelerátor zmien ",dátum konania 23.5.2023 v Prešove, pre naše 2 pracovníčky: Bc.Stanislava Jusková, Mgr.Iveta Tverdíková Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 LiMaR Consulting spol. s r.o. 54301246 80,00 € 22.05.2023 20.06.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
102/23 telefónne služby (0910, 0901) za február/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,12 € 09.03.2023 04.04.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »