Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
162/23 nové verzie MAGMA HCM za 2. štvrťrok 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 17.04.2023 04.05.2023 Faktúra
163/2023 nákup pramenitej vody Savior galon 18,9 l 4 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 22,80 € 03.08.2023 23.08.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
163/23 nákup tovaru - batéria 19AH 12V (trávny traktor VIKING) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PETRO a spol. - Vladimír Petro 10736751 67,00 € 17.04.2023 04.05.2023 Faktúra
164/2023 nákup potravín: lahôdkové rezy 500 g 2 ks lahôdkové rezy 3 kg 12 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 93,62 € 04.08.2023 23.08.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
164/23 pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, strúhanka 12.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 108,17 € 20.04.2023 05.05.2023 Faktúra
165/2023 nákup kancelárskych potrieb a materiálu: guma Kin 60-5 ks.,etikety Label biela-20ks.,náplň do pera 107mm-20 ks.,rychloviazač obyčajný PVC-20 ks.,rýchloviazač závesný obyčajný 20ks.,rýchloviazač PVC euro A4 mix-20 ks.,poradač páka 8cm čierny-10 ks.,pečiatk Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 315,21 € 01.08.2023 23.08.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
165/23 oprava ústredného vykurovania - budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 908,10 € 21.04.2023 05.05.2023 Faktúra
166/2023 nákup mrazených výrobkov: mrazené knedle slivkové zemiakovo-tvarohové 1 kg 15 kg mrazený karfiol 2,5 kg 10 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 77,92 € 07.08.2023 23.08.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
166/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 04.-06.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 656,84 € 21.04.2023 05.05.2023 Faktúra
167/23 dodávka mrazených výrobkov 20.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 254,77 € 21.04.2023 05.05.2023 Faktúra
1672023 dodanie dverí s montážou: otváracie dvere EUROHRANOL smrek 2280x1300 1 ks posuvné dvere EUROHRANOL smrek 2280x1300 1 ks svetlík EUROHRANOL smrek 2980x1020 výplň bezpečnostné sklo 1 ks stredný svetlík EUROHRANOL smrek 2280 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Miroslav Žvanda 34815511 3 980,00 € 07.08.2023 04.10.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
168/2023 nákup mrazených výrobkov: mr.palacinky sladké 62,5 g 80 ks mraz.závin jablkový 100 g 80 ks mraz.zelenina Kúpeľná zmes 2,5 kg 20 kg mraz.filé z tresk.rýb 100 g 24 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 301,23 € 10.08.2023 05.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
168/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-14.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 483,20 € 24.04.2023 05.05.2023 Faktúra
169/2023 nákup mrazených výrobkov: mraz.šúľance čisté Mišove maškrty 2 kg 20 kg mraz.zel.Polievková zmes 2,5 kg 10 kg mraz.brokolica 2,5 kg 10 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 107,94 € 11.08.2023 05.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
169/23 dodávka pracích, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 2 656,67 € 24.04.2023 05.05.2023 Faktúra
17/2023 oprava ručného kalového čerpadla v prečerpávacej šachte pri budove SOO6- havarijný stav Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 846,30 € 27.01.2023 10.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
170/2023 nákup potravín: croissant višňa 65 g 48 ks kompót marhule 3500 g 6 ks kompót slivky bez kôstky 4 l/3600 g 4 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 84,12 € 11.08.2023 05.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
171/2023 nákup mrazených výrobkov: mrazená brokolica 2,5 kg 20 kg mrazený špenát 2,5 kg 20 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 91,65 € 11.08.2023 05.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
171/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 12.-20.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 364,53 € 26.04.2023 05.05.2023 Faktúra
172/2023 nákup pekárskych výrobkov: bezgl.koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50 g 1 ks rožok grahamový 60 g 74 ks strúhanka 500 g 30 ks závin s orechovou plnkou 400 g 15 ks závin s tvarohovou plnkou 4 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 116,64 € 11.08.2023 05.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »