Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
118/2022 oprava osobného výťahu UTB 630,výr. číslo 061605 v budove SOO2- motorček kabínových dverí Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 564,96 € 10.05.2022 22.06.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
118/22 mobilné telefóny - Motorola Moto E40 (1ks), Nokia G10 (2ks) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 407,00 € 09.03.2022 28.03.2022 Faktúra
119/2022 nákup potravín a DIA výrobkov: cestovina-rezance široké 5 kg- 4 ks.,cestoviny-kolienka malé 5 kg- 4 ks.,cestoviny-špirály 5 kg- 4 ks.,cestoviny -vretená 5 kg- 4 ks.,sirup zelené jablko 3 l- 3 ks.,sirup pomaranč 3 l- 3 ks.,sirup lesná jahoda 3 l- 3 ks.,sar Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 520,08 € 10.05.2022 20.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
119/22 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 03/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 09.03.2022 28.03.2022 Faktúra
12/2022 nákup mrazených výrobkov: mrazené knedle slivkové zemiakovo-tvarohové 1 kg- 40 kg mrazená brokolica 2,5 kg - 20 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 166,85 € 17.01.2022 08.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
120/2022 čistenie a likvidácia lapača tukov a prečistenie prečerpávacích nádrží-SOO6 a SOO2 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 696,96 € 13.05.2022 31.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
120/22 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.02.2022-28.02.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Energie2, a.s. 46113177 2 525,64 € 10.03.2022 28.03.2022 Faktúra
121/2022 revízia elektrickej inštalácie v mokrom prostredí-priestory práčovne a kuchyne DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 326,00 € 13.05.2022 28.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
121/22 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.2022-28.02.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 7 692,17 € 10.03.2022 28.03.2022 Faktúra
122/2022 oprava plynového kondenzačného kotla v plynovej kotolni SOO6 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol Kazimír - ELKAZO 54015448 805,50 € 13.05.2022 31.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
122/22 zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 10.03.2022 28.03.2022 Faktúra
123/2022 nákup pekárenských výrobkov: rožok grahamový 60 g - 88 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 15,84 € 13.05.2022 28.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
123/22 oprava dverí, výmena zámku, vložky, závesov, zástrčí - budovy SO02, SO04, SO05, SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Miroslav Žvanda 34815511 770,20 € 11.03.2022 28.03.2022 Faktúra
124/2022 nákup materiálu na vybavenie prevádzky: sušiak na prádlo chromovaný - 2 ks.,sušiak na prádlo 18 m CORIN- 1 ks.,kôš na odpad 12 l sivý- 1 ks.,kôš na odpad 35 l EASY cappucino- 1 ks.,hodiny nástenné strieborné 29 cm TIMO 48- 1 ks.,štipce na bielizeň 50 ks- Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 175,86 € 16.05.2022 28.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
124/22 nákup materiálu a tovaru na pracovné terapie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KVETY AIRIS s.r.o. 47627255 116,30 € 11.03.2022 28.03.2022 Faktúra
125/2022 Objednávame si u Vás opravu mot.vozidla ŠKODA OCTAVIA ŠPZ: SB 385AY Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Chovan - ERVA 40290689 101,41 € 17.05.2022 28.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
125/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 08.-10.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 690,53 € 14.03.2022 28.03.2022 Faktúra
126/22 pravidelná štvrťročná kontrola EPS - za 1. Q 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 208,80 € 14.03.2022 28.03.2022 Faktúra
127/2022 nákup pomôcok na fyzioterapiu: hrejivý termovankúš Levanduľa - 2 ks valec 52 x 20 cm - 1 ks goniometer - 1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 56,00 € 16.05.2022 02.06.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
127/22 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 416,26 € 14.03.2022 28.03.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »