147/22 |
disk na osobné auto Toyota Auris (1ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PETRO a spol. - Vladimír Petro |
10736751 |
|
80,00 € |
29.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
148/2022 |
nákup pekárenských výrobkov:
rožok grahamový 60 g 88 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,84 € |
26.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
148/22 |
oprava plynových kotlov po revízii - budovy SO05, SO01 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol Kazimír - ELKAZO |
54015448 |
|
652,00 € |
29.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
149/2022 |
nákup chleba a pekárskych výrobkov:
chlieb zemiakový svetlý krájaný 850 g 10 ks.,chlieb zemiakový tmavý 850 g- 11 ks.,chlieb zemiakový tmavý krájaný 850 g- 92 ks., rožok tukový 40 g- 14 ks.,houska tuková 40 g- 37 ks.,houska tuková 80 g- 15 ks.,sójacereál |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
323,00 € |
31.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
149/22 |
montáž GSM brány, batérie a telefónu vo výťahu UTB 630 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
415,80 € |
29.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
15/2022 |
metrologický výkon- úradné overenie el.váh v stravovacej prevádzke v počte 4 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
120,00 € |
19.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
150/2022 |
nákup potravín:
korenie mleté čierne 20 g- 30 ks.,mlieko bifidové 250 g- 73 ks.,mlieko polotučné 1 l- 60 l.,nátierka pažítková rastlinná 100g- 30 ks.,strúhanka z pečiva balená 500 g- 10 ks.,syr Tofu natural 180 g- 52 ks.,vajcia L- 360ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
229,46 € |
01.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
150/22 |
montáž GSM brány a telefónu vo výťahu UTB 630 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
291,00 € |
29.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
151/2022 |
podpora a služby v oblasti informačných technológii
na mesiac jún 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
48,00 € |
01.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
151/22 |
montáž GSM brány a telefónu vo výťahu UTB 630 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
291,00 € |
29.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
152/2022 |
nákup mrazených výrobkov:
nanuk Ledňáček vanilka Display 45 ml- 96 ks.,nanuk Mišánek 32 ml Algida- 120 ks.,nanuk Ruská zmrzlina 200 ml- 96 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
124,42 € |
01.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
152/22 |
montáž GSM brány, batérie a telefónu vo výťahu UTB 630 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
494,82 € |
29.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
153/2022 |
nákup potravín:
croissant bauli marhuľový 50 g- 50 ks.,droždie čerstvé 42 g- 24 ks.,kečup 900 g- 10 ks.,kompót broskyňový 850 ml/840 g-48 ks.,maslo RAMA 400 g- 32 ks.,mlieko acidofilné 250 g- 60 ks.,mlieko polotučné 1 l- 60 l.,nátierka Francúzska rastlinn |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
524,26 € |
01.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
153/22 |
oprava vodoinštalácie, montáž remeselných prác - budova SO03, garáže |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
4 559,17 € |
29.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
154/2022 |
nákup materiálu na vybavenie prevádzky:
sada na manikúru/pedikúru Beurer MP41 1 ks
elektrický pilník na chodidlá ETA Fenité 3348 90000 biely 1 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ELEKTROSPED, a. s. - DATART |
35765038 |
|
62,60 € |
03.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
154/22 |
nákup zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
102,23 € |
01.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
155/22 |
online webinár - Novela zákona o verejnom obstarávaní a VO v roku 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SFÉRA, a.s. |
35757736 |
|
60,00 € |
01.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
156/2022 |
odber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FECUPRAL, s.r.o. |
36448974 |
|
209,95 € |
03.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
156/22 |
dodávka - zemiaky 31.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
01.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
157/2022 |
revízie plynových a tlakových zariadení a servisné prehliadky v kotolniach SO O1.,SO O2.,SO O3.,SO 05,
SO 06
a revízie plynových spotrebičov v práčovni a kuchyni DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol Kazimír - ELKAZO |
54015448 |
|
3 469,20 € |
03.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |