Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
147/22 disk na osobné auto Toyota Auris (1ks) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PETRO a spol. - Vladimír Petro 10736751 80,00 € 29.03.2022 05.04.2022 Faktúra
148/2022 nákup pekárenských výrobkov: rožok grahamový 60 g 88 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 15,84 € 26.05.2022 01.06.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
148/22 oprava plynových kotlov po revízii - budovy SO05, SO01 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol Kazimír - ELKAZO 54015448 652,00 € 29.03.2022 05.04.2022 Faktúra
149/2022 nákup chleba a pekárskych výrobkov: chlieb zemiakový svetlý krájaný 850 g 10 ks.,chlieb zemiakový tmavý 850 g- 11 ks.,chlieb zemiakový tmavý krájaný 850 g- 92 ks., rožok tukový 40 g- 14 ks.,houska tuková 40 g- 37 ks.,houska tuková 80 g- 15 ks.,sójacereál Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 323,00 € 31.05.2022 18.06.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
149/22 montáž GSM brány, batérie a telefónu vo výťahu UTB 630 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 415,80 € 29.03.2022 05.04.2022 Faktúra
15/2022 metrologický výkon- úradné overenie el.váh v stravovacej prevádzke v počte 4 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 120,00 € 19.01.2022 28.01.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
150/2022 nákup potravín: korenie mleté čierne 20 g- 30 ks.,mlieko bifidové 250 g- 73 ks.,mlieko polotučné 1 l- 60 l.,nátierka pažítková rastlinná 100g- 30 ks.,strúhanka z pečiva balená 500 g- 10 ks.,syr Tofu natural 180 g- 52 ks.,vajcia L- 360ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 229,46 € 01.06.2022 11.06.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
150/22 montáž GSM brány a telefónu vo výťahu UTB 630 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 291,00 € 29.03.2022 05.04.2022 Faktúra
151/2022 podpora a služby v oblasti informačných technológii na mesiac jún 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 48,00 € 01.06.2022 08.07.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
151/22 montáž GSM brány a telefónu vo výťahu UTB 630 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 291,00 € 29.03.2022 05.04.2022 Faktúra
152/2022 nákup mrazených výrobkov: nanuk Ledňáček vanilka Display 45 ml- 96 ks.,nanuk Mišánek 32 ml Algida- 120 ks.,nanuk Ruská zmrzlina 200 ml- 96 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 124,42 € 01.06.2022 11.06.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
152/22 montáž GSM brány, batérie a telefónu vo výťahu UTB 630 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 494,82 € 29.03.2022 05.04.2022 Faktúra
153/2022 nákup potravín: croissant bauli marhuľový 50 g- 50 ks.,droždie čerstvé 42 g- 24 ks.,kečup 900 g- 10 ks.,kompót broskyňový 850 ml/840 g-48 ks.,maslo RAMA 400 g- 32 ks.,mlieko acidofilné 250 g- 60 ks.,mlieko polotučné 1 l- 60 l.,nátierka Francúzska rastlinn Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 524,26 € 01.06.2022 11.06.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
153/22 oprava vodoinštalácie, montáž remeselných prác - budova SO03, garáže Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 4 559,17 € 29.03.2022 05.04.2022 Faktúra
154/2022 nákup materiálu na vybavenie prevádzky: sada na manikúru/pedikúru Beurer MP41 1 ks elektrický pilník na chodidlá ETA Fenité 3348 90000 biely 1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ELEKTROSPED, a. s. - DATART 35765038 62,60 € 03.06.2022 08.07.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
154/22 nákup zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 102,23 € 01.04.2022 02.05.2022 Faktúra
155/22 online webinár - Novela zákona o verejnom obstarávaní a VO v roku 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SFÉRA, a.s. 35757736 60,00 € 01.04.2022 02.05.2022 Faktúra
156/2022 odber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FECUPRAL, s.r.o. 36448974 209,95 € 03.06.2022 22.06.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
156/22 dodávka - zemiaky 31.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 31307744 132,00 € 01.04.2022 02.05.2022 Faktúra
157/2022 revízie plynových a tlakových zariadení a servisné prehliadky v kotolniach SO O1.,SO O2.,SO O3.,SO 05, SO 06 a revízie plynových spotrebičov v práčovni a kuchyni DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol Kazimír - ELKAZO 54015448 3 469,20 € 03.06.2022 01.07.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »