Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
261/2023 Oprava ponorného čerpadla na čerpanie odpadových vôd v šachte pre budovu SO 06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 2 866,24 € 30.11.2023 18.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
260/2023 Objednávame si u Vás opravu plynového kotla v kotolni SO 02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 VS CONTROL s.r.o. 46852549 954,48 € 30.11.2023 18.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
264/2023 Objednávame si u Vás odstránenie nedostatkov pre plynové kotolne SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06, SO 01 a softvérové úpravy v riadiacom systéme Sauter _ Nova Net Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 6 534,00 € 30.11.2023 18.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
265/2023 interiérové vybavenie izieb PSS: MT posteľ 200x90 Štart 12ks MT rošt masív 200x90 12ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Vladimír Kovalčík - NIMEX 34813829 3 288,00 € 30.11.2023 22.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
263/2023 maľovanie: kuchyne, jedálne pre zamestnancov, výdajňa, chodba, WC 3.07, WC 3.06 studená kuchyňa vyspravky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAJO, s.r.o. 47202238 839,44 € 30.11.2023 29.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
570/23 revízia elektrických spotrebičov, elektrického ručného náradia Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing.Jozef Zelinka 34347798 387,60 € 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
563/23 dodávka tovaru - nože (trávny traktor VIKING) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA 22909133 87,71 € 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
567/23 dodávka mrazených výrobkov (brokolica) 16.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 60,19 € 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
571/23 dodávka mrazených výrobkov 24.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 190,08 € 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
565/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-14.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 665,48 € 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
572/23 nákup tovaru - kávovar DELONGHI ECAM 220.21 (2ks) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 660,00 € 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
564/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-15.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 531,86 € 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
562/23 skupinová supervízia (školenie) 08.11., 14.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA 53430760 480,00 € 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
569/23 RhS - nákup materiálu na pracovné terapie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Vladimír Gladiš - GLOBUS 37466933 147,10 € 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
568/23 RhS - nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Vladimír Gladiš - GLOBUS 37466933 99,40 € 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
257/2023 nákup mrazených výrobkov: mraz.štrudľa višňa 106g 30ks mraz.šuľance čisté 1kg 14kg mraz.zelen.2,5kg 10kg mraz.karfiol 2,5kg 10kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 142,60 € 28.11.2023 18.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
258/2023 oprava mot. vozidla škoda Octavia SB 385AY Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Chovan - ERVA 40290689 162,00 € 28.11.2023 18.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
256/2023 nákup tovaru: Kávovar DELONGHI ECAM 220.21 2ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 660,00 € 27.11.2023 18.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
557/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 14.-16.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 886,78 € 24.11.2023 05.12.2023 Faktúra
561/23 servisné poplatky za tv karty + nastavenie, aktualizácia sat. prijímačov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KINIK s.r.o. 44365004 723,11 € 24.11.2023 05.12.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »