Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
437/23 oprava a plnenie hasiacich prístrojov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 František BOCHŇÁK 31289487 221,30 € 13.09.2023 27.09.2023 Faktúra
436/23 kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych uzáverov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 František BOCHŇÁK 31289487 391,10 € 13.09.2023 27.09.2023 Faktúra
432/23 RhS - výroba web stránky, presun obsahu, nastavenie servera Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 WEBData s.r.o. 44749805 660,00 € 13.09.2023 27.09.2023 Faktúra
196/2023 nákup mrazených výrobkov: mrazená tekvica 1 kg 20 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 62,93 € 13.09.2023 28.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
430/23 dodávka ovocia a zeleniny 16.08.-31.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 520,30 € 11.09.2023 26.09.2023 Faktúra
193/2023 nákup potravín: treska v majonéze 1 kg 1 kg treska v majonéze 3 kg 3 kg treska v majonéze 5 kg 10 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 104,84 € 11.09.2023 26.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
195/2023 nákup kancelárskeho materiál: toner do tlačiarne BROTHER kompatibilný TN423 4 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 144,00 € 11.09.2023 26.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
429/23 nákup - materiál na údržbu (roxor, plachta, skrutky) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STAV-MAJO s.r.o. 36506541 35,28 € 11.09.2023 26.09.2023 Faktúra
194/2023 nákup mrazených výrobkov: mraz.zeleninová Kúpeľná zmes 2,5 kg 20 kg mraz.zelenin.Polievková zmes 2,5 kg 20 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 68,76 € 08.09.2023 18.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
192/2023 nákup mrazených výrobkov: mrazené filé z treskovitých rýb 100 g 18 kg nanuk kornut Carttato čokoláda 120 ml 48 ks mraz.závin jablkový 4kg/100 g 80 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 228,67 € 08.09.2023 18.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
425/23 internet - august/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
424/23 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za august/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,14 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
423/23 VOICE VPN - služby pevnej siete za 08/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
422/23 telefónne služby (0910, 0901) (0911 stravovacia prevádzka) + RhS (0911, 0904) za 08/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 63,58 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
428/23 dodávka mrazených výrobkov 07.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 60,48 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
427/23 dodávka mrazených výrobkov 05.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 32,33 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
419/23 pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, záviny, koláč bezglut. 30.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 109,92 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
426/23 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.08.2023 - 31.08.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 886,68 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
421/23 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.08.2023 - 31.08.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 862,12 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
420/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 533,72 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra