Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
224/2023 nákup tovaru: čipové prívesky 20 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IReSoft, s.r.o. 26297850 96,00 € 25.10.2023 13.11.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
226/2023 technická a emisná kontrola motorového vozidla Škoda OCTAVIA ŠPZ : SB385AY Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. 31726712 85,00 € 25.10.2023 13.11.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
225/2023 Dodávka mrazených výrobkov : mr.palacinky sladké 400ks mrazená mrkva kocky 2,5 kg 20kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 175,39 € 25.10.2023 16.11.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
504/23 dodávka ovocia a zeleniny 02.-13.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 126,52 € 24.10.2023 31.10.2023 Faktúra
501/23 dodávka mrazených výrobkov 17.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 60,32 € 24.10.2023 31.10.2023 Faktúra
500/23 dodávka mrazených výrobkov 20.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 141,50 € 24.10.2023 31.10.2023 Faktúra
503/23 pekárenské výrobky - chlieb finlandia 12.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 29,91 € 24.10.2023 31.10.2023 Faktúra
506/23 ročný paušál za prenájom web systému 01.01.2024-31.12.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 WEBData s.r.o. 44749805 250,00 € 24.10.2023 31.10.2023 Faktúra
499/23 dodávka potravín - treska v majonéze 17.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 104,09 € 24.10.2023 31.10.2023 Faktúra
502/23 dodávka zdravotníckych potrieb Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 53,92 € 24.10.2023 31.10.2023 Faktúra
505/23 dodávka pracích, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 2 165,15 € 24.10.2023 31.10.2023 Faktúra
222/2023 nákup mrazených výrobkov: mraz.zelenina Kúpeľná zmes 2,5 kg 10 kg mraz.zelenina Poliev. zmes 2,5 kg 10 kg mrazená brokolica 2,5 kg 10 kg mrazený špenát 2,5 kg 10 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 107,15 € 20.10.2023 13.11.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
219/2023 nákup pekárskych výrobkov: bezgl.koláč s tvarohovou náplňou 2ks/50 g 1 ks chlieb Finlandia 450 g 19 ks pagáčik škvarkový 2ks/50 g 39 ks strúhanka 500 g 30 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 104,67 € 17.10.2023 13.11.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
220/2023 nákup mrazených výrobkov: mrazená zelenina Kúpeľná zmes 2,5 kg 10 kg mraz.závin jablkový 4 kg (100 g) 80 ks donut s jahodovou polevou 56 g 60 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 141,50 € 17.10.2023 16.11.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
498/23 oprava dverí na konvektomate - kuchyňa SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 152,76 € 16.10.2023 31.10.2023 Faktúra
218/2023 nákup potravín: treska v majonéze 5 kg 10 kg treska v majonéze 1 kg 4 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 104,09 € 16.10.2023 13.11.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
217/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 60,32 € 16.10.2023 13.11.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
216/2023 oprava kondenzačného plynového kotla K2 v kotolni v budove SOO2 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 100,00 € 13.10.2023 13.11.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
497/23 nové verzie MAGMA HCM za 4. štvrťrok Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 12.10.2023 31.10.2023 Faktúra
492/23 zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 12.10.2023 31.10.2023 Faktúra