Objednávka č. 092/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 092/23
  • Popis objednaného plnenia: Stavebný materiál podľa VO - 6 749,95€
  • Dátum vyhotovenia: 17.07.2023
  • Celková hodnota: 6 749,95 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2023/514
  • Dátum zverejnenia: 20.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0399/23 stavebný materiál - Projekt ESF DEI - "Podpora DEI ZSS" Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. 36580724 6 749,95 € 20.07.2023 03.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0422/23 stavebný materiál, demolačné kladivo, Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. 36580724 118,39 € 08.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0503/23 stavebný materiál, Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. 36580724 55,40 € 26.09.2023 28.09.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0688/23 stavebný materiál, Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. 36580724 171,73 € 14.12.2023 18.12.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
Tlačiť