Objednávka č. 092/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Stavebniny KLEŠČ, s.r.o.
- IČO: 36580724
- Adresa: Štefánikova 118, 053 04 Spišské Podhradie
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 092/23
- Popis objednaného plnenia: Stavebný materiál podľa VO - 6 749,95€
- Dátum vyhotovenia: 17.07.2023
- Celková hodnota: 6 749,95 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/514
- Dátum zverejnenia: 20.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0399/23 | stavebný materiál - Projekt ESF DEI - "Podpora DEI ZSS" | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. | 36580724 | 6 749,95 € | 20.07.2023 | 03.08.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0422/23 | stavebný materiál, demolačné kladivo, | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. | 36580724 | 118,39 € | 08.08.2023 | 28.08.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0503/23 | stavebný materiál, | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. | 36580724 | 55,40 € | 26.09.2023 | 28.09.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0688/23 | stavebný materiál, | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. | 36580724 | 171,73 € | 14.12.2023 | 18.12.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |