Faktúra č. 0503/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0503/23
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál,
  • Dátum doručenia: 26.09.2023
  • Celková hodnota: 55,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 092/23
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
092/23 Stavebný materiál podľa VO - 6 749,95€ Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. 36580724 6 749,95 € 17.07.2023 20.07.2023 Objednávka
Tlačiť