Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0032/21 Zverejňovanie na rok 2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Asseco Solutions, a. s. 00602311 26,88 € 26.01.2021 11.02.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0499/21 zmäkčovač do umývačky riadu + práca Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 EUROGASTROP s. r. o. 44137761 234,48 € 25.08.2021 08.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0555/21 zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Jaroslav Mydlár SHR 46415041 550,00 € 23.09.2021 29.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0107/21 zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Jaroslav Mydlár SHR 46415041 440,00 € 08.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0148/21 zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Jaroslav Mydlár SHR 46415041 440,00 € 23.03.2021 31.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0163/21 zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Jaroslav Mydlár SHR 46415041 440,00 € 30.03.2021 07.04.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0221/21 zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Jaroslav Mydlár SHR 46415041 440,00 € 22.04.2021 27.04.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0272/21 zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Jaroslav Mydlár SHR 46415041 176,00 € 12.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0641/21 zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Jaroslav Mydlár SHR 46415041 550,00 € 26.10.2021 23.11.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0696/21 zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Jaroslav Mydlár SHR 46415041 550,00 € 22.11.2021 24.11.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0743/21 zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Jaroslav Mydlár SHR 46415041 550,00 € 09.12.2021 17.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0785/21 zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Jaroslav Mydlár SHR 46415041 550,00 € 20.12.2021 27.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0815/21 zdrav. prac. služba - IV. Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Balsam, s.r.o. 36488925 192,96 € 31.12.2021 01.02.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0610/21 zdrav. prac. služba - III. Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Balsam, s.r.o. 36488925 192,96 € 11.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0404/21 zdrav. prac. služba - II. Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Balsam, s.r.o. 36488925 192,96 € 12.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0199/21 zdrav. prac. služba - I. Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Balsam, s.r.o. 36488925 192,96 € 12.04.2021 21.04.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0778/21 záves púzdrovo rúžovej farby 140x250 cm 4 ks, záves svetlosivý 140x250 cm 14 ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 DOMTEX s.r.o. 48305197 251,20 € 16.12.2021 21.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0562/21 zavárané DIA kompóty a zelenina, ryža Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 345,58 € 29.09.2021 04.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0772/21 záhradný nábytok 3 sady Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 1 516,90 € 16.12.2021 21.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0080/21 Xerox Tonery pre 7120, odpadová nádoba 7120 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 EM Laser 47055031 374,35 € 16.02.2021 19.02.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0365/21 Xerox Tonery pre 7120, odpadová nádoba 7120 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 EM Laser 47055031 346,35 € 29.06.2021 07.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0201/21 Wartung integral 2GO- servis Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 162,00 € 13.04.2021 21.04.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0431/21 Wartung integral 2GO - servis Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 162,00 € 21.07.2021 04.08.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0790/21 vyživové doplnky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Lekáreň Včela s.r.o. 46917527 3 260,00 € 21.12.2021 27.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0834/21 vyúčt. stočného ZPB IV. Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mesto Spišské Podhradie 00329622 -123,34 € 31.12.2021 02.02.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0835/21 vyúčt. stočného "A" IV. Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mesto Spišské Podhradie 00329622 44,96 € 31.12.2021 01.02.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0833/21 vyúčt. stočného DSS + "C" IV. Q 2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mesto Spišské Podhradie 00329622 -83,51 € 31.12.2021 02.02.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0015/21 vyúčt. el. energie "B" 12/20 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Východosl.energetika a.s. 36211222 1 299,98 € 19.01.2021 11.02.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0470/21 výmena hl. ističa pred elektromerom, odbor. prehliadka a skúška Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Tomáš Hudáč ELEKTROPRÁCE - REVÍZIE 46081143 232,88 € 10.08.2021 24.08.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0477/21 vykonanie VO - Rekonštrukcia hlavnej plynovej kotolne Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mgr.František Horváth-HORVATH advisory 42111579 570,00 € 10.08.2021 24.08.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »