Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0148/24 automatická práčka Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NAY ELEKTRODOM 35739487 369,99 € 26.03.2024 05.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0022/24 brav. a hov. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 726,13 € 22.01.2024 06.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0012/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 406,89 € 16.01.2024 05.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0026/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 375,00 € 23.01.2024 06.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0069/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 418,30 € 12.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0037/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 384,23 € 05.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0084/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 281,86 € 23.02.2024 02.03.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0094/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 309,34 € 01.03.2024 28.03.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0112/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 401,60 € 11.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0143/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 472,98 € 25.03.2024 05.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0158/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 479,37 € 03.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0190/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 364,96 € 12.04.2024 24.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0038/24 čistiace a dezinf. prostriedky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 1 020,37 € 05.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0176/24 čistiace a dezinf. prostriedky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 1 070,99 € 10.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0146/24 dvere so zárubňami Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 2 565,00 € 25.03.2024 05.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0081/24 El.energia "A" 01/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 260,12 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0134/24 El.energia "A" 02/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 250,21 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0018/24 El.energia "A" 12/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 266,66 € 22.01.2024 06.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0083/24 El.energia "B" 01/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 1 528,18 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0136/24 El.energia "B" 02/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 1 083,64 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0020/24 El.energia "B" 12/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 1 500,01 € 22.01.2024 06.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0082/24 El.energia ZPB 01/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 88,09 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0135/24 El.energia ZPB 02/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 85,31 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0019/24 El.energia ZPB 12/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 86,70 € 22.01.2024 06.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0080/24 El.energia DSS + "C" 01/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 756,59 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0133/24 El.energia DSS + "C" 02/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 598,05 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0017/24 El.energia DSS + "C" 12/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 595,10 € 22.01.2024 06.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0189/24 farby, technický benzín, štetce Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová 43206158 108,65 € 12.04.2024 24.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0129/24 fuser XEROX Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ADCOMP SK s. r. o. 46923748 409,00 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0030/24 galantérny materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BROZ-BRACHŇAK s.r.o. 51774810 138,12 € 29.01.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »