Faktúra č. 0176/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0176/24
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a dezinf. prostriedky
  • Dátum doručenia: 10.04.2024
  • Celková hodnota: 1 070,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 033/24
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
033/24 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 1 021,00 € 31.01.2024 07.02.2024 Objednávka
Tlačiť