Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0160/24 servis výťahu I.Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Výťahy Východ s.r.o. 46815155 72,00 € 04.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0061/24 Práca fekálom v objekte "B" 2.01. - 30.01.24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 TRIGON servis,Š. Vrábeľ 17299659 840,00 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0121/24 Práca fekálom v objekte "B" 6.02. - 27.02.24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 TRIGON servis,Š. Vrábeľ 17299659 672,00 € 13.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0150/24 hrnčeky, strúhadlo, nože, misky,naberačka, sendvičovač, .... Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Štefan Sýkora - Elektro - domáce potreby 33050368 299,80 € 26.03.2024 05.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0215/24 varná konvica 5 ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Štefan Sýkora - Elektro - domáce potreby 33050368 99,50 € 29.04.2024 03.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0020/24 El.energia "B" 12/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 1 500,01 € 22.01.2024 06.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0019/24 El.energia ZPB 12/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 86,70 € 22.01.2024 06.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0018/24 El.energia "A" 12/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 266,66 € 22.01.2024 06.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0017/24 El.energia DSS + "C" 12/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 595,10 € 22.01.2024 06.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0083/24 El.energia "B" 01/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 1 528,18 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0082/24 El.energia ZPB 01/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 88,09 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0081/24 El.energia "A" 01/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 260,12 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0080/24 El.energia DSS + "C" 01/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 756,59 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0079/24 plyn DSS za 02/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 3 977,00 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0078/24 plyn ZPB, "C", kuchyňa za 02/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 022,00 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0027/24 vyúčt. plynu ZPB, "C", kuchyňa za rok 2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 -19 014,62 € 23.01.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0060/24 plyn DSS 01/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 3 977,00 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0092/24 plyn ZPB, "C", kuchyňa za 01/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 022,00 € 01.03.2024 28.03.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0133/24 El.energia DSS + "C" 02/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 598,05 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0134/24 El.energia "A" 02/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 250,21 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0135/24 El.energia ZPB 02/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 85,31 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0136/24 El.energia "B" 02/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 1 083,64 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0122/24 plyn DSS za 03/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 3 977,00 € 13.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0123/24 plyn ZPB, "C", kuchyňa za 03/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 795,00 € 13.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0185/24 plyn ZPB, "C", kuchyňa za 04/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 795,00 € 10.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0186/24 plyn DSS za 04/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 3 977,00 € 10.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0198/24 El.energia "B" 03/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 1 026,70 € 16.04.2024 01.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0199/24 El.energia "A" 03/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 256,55 € 16.04.2024 01.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0200/24 El.energia ZPB 03/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 86,33 € 16.04.2024 01.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0201/24 El.energia DSS + "C" 03/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 616,68 € 16.04.2024 01.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »