Faktúra č. 0079/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0079/24
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn DSS za 02/24
  • Dátum doručenia: 20.02.2024
  • Celková hodnota: 3 977,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2023/523
  • Identifikácia objednávky: 001/24
  • Dátum zverejnenia: 29.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
001/24 Dodávka plynu pre DSS na rok 2024 podľa zmluvy Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 89 877,00 € 01.01.2024 09.01.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
Tlačiť