Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0186/23 zákusok Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 132,06 € 13.04.2023 02.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0185/23 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 441,22 € 13.04.2023 02.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0184/23 odber a likvidácia odpadu 03/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 76,80 € 13.04.2023 02.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0188/23 mraz.potraviny, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 916,57 € 13.04.2023 02.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0190/23 tekuté pracie prostriedky havon Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 396,29 € 13.04.2023 02.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0189/23 tekuté pracie prostriedky havon Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 771,46 € 13.04.2023 02.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0182/23 Plyn ZPB, "C", kuchyňa 04/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 628,00 € 13.04.2023 02.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0181/23 plyn DSS 04/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 7 203,00 € 13.04.2023 02.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0173/23 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 44,31 € 13.04.2023 02.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0183/23 vyúčt. plynu DSS 03/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 -14 525,90 € 13.04.2023 24.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0163/23 servis nákl. výťahu 1.Q, olej na mazanie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Výťahy Východ s.r.o. 46815155 81,60 € 11.04.2023 02.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0167/23 mobil osobný výťah Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 2,00 € 11.04.2023 02.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0162/23 primalex, lepidlo 25 kg, korozal, riedidlo, industrol... Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová 43206158 99,29 € 11.04.2023 02.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0161/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 172,42 € 11.04.2023 02.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0160/23 plech Zn,žľaby,tmel, koleno,skrutky... Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. 36580724 133,04 € 11.04.2023 02.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0168/23 osviežovače vzduchu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 38,40 € 11.04.2023 02.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0166/23 mraz.potraviny, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 419,27 € 11.04.2023 02.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0165/23 zdrav. prac. služba - I. Q 2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Balsam, s.r.o. 36488925 216,00 € 11.04.2023 02.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0164/23 odber a likvidácia odpadu - plienky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ekover, s.r.o 31691021 387,90 € 11.04.2023 02.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
001/23 kawar sírové mydlo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Lekáreň Včela s.r.o. 46917527 189,00 € 11.04.2023 12.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0157/23 servisné práce č.1 za II.Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 04.04.2023 02.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0156/23 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 468,46 € 04.04.2023 02.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0155/23 zákusok Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 23,68 € 04.04.2023 02.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0159/23 voda DSS + "C" od 22.02.2023 - 23.03.2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 344,14 € 04.04.2023 02.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0158/23 služby BOZP a PO I.Q 2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 37709607 165,00 € 04.04.2023 02.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0154/23 brav. a hov. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 735,50 € 03.04.2023 28.04.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0151/23 ochrana osob. údajov - I. Q - zmluva Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 CUBS plus, s.r.o. 46943404 176,40 € 03.04.2023 28.04.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0152/23 mlieko, mlieč.výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 577,12 € 03.04.2023 28.04.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0153/23 ovocie, zelenina, zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 1 930,68 € 03.04.2023 28.04.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0150/23 Individuálna, skupinová supervízia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MAGNUS, n.o 51450402 450,00 € 03.04.2023 28.04.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra