Faktúra č. 0160/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0160/23
  • Popis fakturovaného plnenia: plech Zn,žľaby,tmel, koleno,skrutky...
  • Dátum doručenia: 11.04.2023
  • Celková hodnota: 133,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 060/23
  • Dátum zverejnenia: 02.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
060/23 plech Zn, žľaby, koleno, skrutky, kotlík,žľab. čelo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. 36580724 140,00 € 03.04.2023 12.04.2023 Objednávka
Tlačiť