Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0793/21 plastové okno štvorkomorové s montážou Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Miloš Kaleta - MIJATO 34804048 428,00 € 22.12.2021 29.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0567/21 prac. odevy a obuv Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 188,22 € 29.09.2021 04.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0606/21 pracie a čist. prostriedky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 1 850,53 € 11.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0605/21 respirátor Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 212,47 € 11.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0590/21 prac. odevy a obuv Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 48,00 € 06.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0655/21 prac. odevy a obuv Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 296,16 € 03.11.2021 24.11.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0714/21 prac. odevy a obuv Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 449,04 € 01.12.2021 09.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0713/21 tekuté mydlo antibakter. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 54,00 € 01.12.2021 09.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0749/21 rukavice jednoráz. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 780,00 € 10.12.2021 17.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0748/21 prac. odevy a obuv Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 260,76 € 10.12.2021 17.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0758/21 pracie a čist. prostriedky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 1 365,96 € 13.12.2021 21.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0082/21 pracie a čist. prostriedky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 666,60 € 16.02.2021 19.02.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
001/21 jednorázové rukavice, dezinf. prostriedok - zmluva Nadácia SPP Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 500,00 € 28.01.2021 03.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0116/21 respirátory, dezinfekčný prostr. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 548,00 € 08.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0228/21 pohár papier. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 36,96 € 22.04.2021 07.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0227/21 pracie a čist. prostriedky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 845,52 € 22.04.2021 07.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0245/21 dezinfekčný prostr. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 71,76 € 04.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0288/21 prac. odevy a obuv Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 493,44 € 20.05.2021 27.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0402/21 dezinfekčný prostr. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 1 019,23 € 12.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0401/21 rukavice jednoráz. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 912,00 € 12.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0449/21 prac. odevy a obuv Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 189,48 € 04.08.2021 24.08.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0448/21 pracie a čist. prostriedky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 419,44 € 04.08.2021 24.08.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0501/21 dezinfekčný gél Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 360,00 € 25.08.2021 08.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0707/21 kontrola chladiaceho boxu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Chladiarenstvo Tatry J.Jalovičar, Poprad 35414791 156,00 € 29.11.2021 09.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0375/21 servis programov SSP MENU a SEDD r. 2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 PT -Prístrojová technika 35445190 172,00 € 01.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0345/21 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 35,33 € 14.06.2021 23.06.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0398/21 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 35,29 € 12.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0476/21 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 36,58 € 10.08.2021 24.08.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0539/21 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 34,91 € 13.09.2021 23.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0602/21 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 34,39 € 11.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra