Faktúra č. 0567/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0567/21
  • Popis fakturovaného plnenia: prac. odevy a obuv
  • Dátum doručenia: 29.09.2021
  • Celková hodnota: 188,22 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2021/307
  • Identifikácia objednávky: 053/21
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/307 RÁMCOVÁ ZMLUVA Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 Iné 4 105,00 € 01.02.2021 01.02.2021 31.01.2022 01.02.2021 PhDr. Monika Ondrišová, PhD. riaditeľka DSS Zmluva
053/21 Pracovné odevy a OOPP na rok 2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 4 105,00 € 05.04.2021 13.04.2021 Objednávka
Tlačiť