Faktúra č. 0337/18

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0337/18
  • Popis fakturovaného plnenia: voda DSS 1/1 od 27.04.-25.05.2018
  • Dátum doručenia: 04.06.2018
  • Celková hodnota: 329,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2017/152
  • Identifikácia objednávky: 003/18
  • Dátum zverejnenia: 28.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2017/152 Dodávka pitnej vody zml.č. 1011/272/17P Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatranská vodárenská prevádzková spoloíčnosť, a.s. Poprad 36500968 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 25.10.2017 26.10.2017 PhDr. Monika Ondrišová PhD. riaditeľka DSS Zmluva
003/18 Dodávka vody na rok 2018. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 6 220,00 € 02.01.2018 11.01.2018 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
Tlačiť