Faktúra č. 0107/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0107/20
  • Popis fakturovaného plnenia: voda DSS 1/1 od 25.01. -19.02. 2020
  • Dátum doručenia: 02.03.2020
  • Celková hodnota: 228,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2017/152
  • Identifikácia objednávky: 003/19
  • Dátum zverejnenia: 02.04.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2017/152 Dodávka pitnej vody zml.č. 1011/272/17P Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatranská vodárenská prevádzková spoloíčnosť, a.s. Poprad 36500968 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 25.10.2017 26.10.2017 PhDr. Monika Ondrišová PhD. riaditeľka DSS Zmluva
003/19 Dodávka vody na rok 2019. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 6 220,00 € 02.01.2019 15.01.2019 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
Tlačiť