Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
026/24 Diagnostika poruchy plyn. kotla, odbor. prehliadka plyn.kotla, oprava Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 1. STT. s.r.o. 36834378 900,00 € 11.01.2024 12.01.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
0004/24 odstránenie -diagnostika poruchy na plyn. kotle v "A" Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 1. STT. s.r.o. 36834378 853,39 € 16.01.2024 05.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
050/24 Diagnostika poruchy 2. plyn. kotla, odbor. prehliadka plyn.kotla, oprava Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 1. STT. s.r.o. 36834378 250,00 € 11.03.2024 19.03.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
0130/24 odstránenie -diagnostika poruchy na 2. plyn. kotle v "A" Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 1. STT. s.r.o. 36834378 247,99 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
020/24 Tonery na obdobie január - február 2024. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ADCOMP SK s. r. o. 46923748 700,00 € 01.01.2024 09.01.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
0072/24 valec Xerox Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ADCOMP SK s. r. o. 46923748 148,00 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
043/24 Tonery a kompatibilné tonery na rok 2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ADCOMP SK s. r. o. 46923748 9 942,84 € 01.03.2024 05.03.2024 Objednávka
0129/24 fuser XEROX Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ADCOMP SK s. r. o. 46923748 409,00 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0107/24 optický valec OKI black, cyan, yelow, magenta Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ADCOMP SK s. r. o. 46923748 688,00 € 11.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0149/24 tonery, odpad. nádobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ADCOMP SK s. r. o. 46923748 546,40 € 26.03.2024 05.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
027/24 Systémová podpora a nové verzie - MAGMA HCM na rok 2024- zmena názvu spoločnosti-Autocont = Aricoma Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 650,00 € 08.01.2024 22.01.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
0009/24 nové verzie 1.Q - Magma Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 16.01.2024 05.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0155/24 systémová podpora I. Q - Magma Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0187/24 nové verzie 2.Q - Magma Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 24.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
003/24 Servisné služby na rok 2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Asseco Solutions, a. s. 00602311 2 690,00 € 01.01.2024 09.01.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
0014/24 servisné práce č.1 za I.Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 16.01.2024 05.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0002/24 servisné práce č.2 podľa zmluvy za rok 2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Asseco Solutions, a. s. 00602311 964,51 € 16.01.2024 05.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0001/24 Zverejňovanie na rok 2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Asseco Solutions, a. s. 00602311 26,88 € 15.01.2024 05.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0154/24 servisné práce č.1 za II.Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 03.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
004/24 Systémová podpora a nové verzie - MAGMA HCM na rok 2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 AutoCont SK a.s. 36396222 650,00 € 01.01.2024 09.01.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »