Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0401/23 mraz.potraviny, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 2 417,40 € 31.07.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0402/23 tablety umyvacie a oplachovacie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 CORA GASTRO, s.r.o. 44857187 234,72 € 31.07.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
095/23 Píla priamočiara s príslušenstvom Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Nezabudka, K. Sabovčíková 17298890 230,00 € 26.07.2023 07.08.2023 Objednávka
094/23 Prostriedok umývací Ecolab 12kg 3bal Prostriedok oplach. Ecolab 10kg 3bal Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 CORA GASTRO, s.r.o. 44857187 234,72 € 25.07.2023 28.07.2023 Objednávka
0397/23 brav. a hov. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 2 029,97 € 20.07.2023 03.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0399/23 stavebný materiál - Projekt ESF DEI - "Podpora DEI ZSS" Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. 36580724 6 749,95 € 20.07.2023 03.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0396/23 odber a likvidácia odpadu 06/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 76,80 € 20.07.2023 03.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0400/23 lekárničky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Lekáreň Včela s.r.o. 46917527 99,50 € 20.07.2023 03.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0398/23 tekuté pracie prostriedky havon Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 1 865,38 € 20.07.2023 03.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
093/23 Lekárnička 5ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Včela SP, s.r.o. 46917527 99,50 € 17.07.2023 20.07.2023 Objednávka
092/23 Stavebný materiál podľa VO - 6 749,95€ Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. 36580724 6 749,95 € 17.07.2023 20.07.2023 Objednávka
0389/23 kondicionér pre vodný matrac Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 3lobit, s.r.o. 46020152 24,90 € 17.07.2023 20.07.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0388/23 stočné "A" II Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mesto Spišské Podhradie 00329622 300,87 € 17.07.2023 20.07.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0387/23 stočné ZPB II. Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mesto Spišské Podhradie 00329622 215,45 € 17.07.2023 20.07.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0386/23 stočné DSS 2/2 II. Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mesto Spišské Podhradie 00329622 34,58 € 17.07.2023 20.07.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0385/23 stočné DSS + "C" II.Q 2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mesto Spišské Podhradie 00329622 901,91 € 17.07.2023 20.07.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0395/23 ovocie, zelenina, zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 1 038,45 € 17.07.2023 20.07.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0394/23 mraz.potraviny, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 925,99 € 17.07.2023 20.07.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0393/23 mraz.potraviny, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 217,73 € 17.07.2023 20.07.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0392/23 mraz.potraviny, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 123,20 € 17.07.2023 20.07.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra