0401/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
2 417,40 € |
31.07.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0402/23 |
tablety umyvacie a oplachovacie |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
234,72 € |
31.07.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
095/23 |
Píla priamočiara s príslušenstvom |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Nezabudka, K. Sabovčíková |
17298890 |
|
230,00 € |
26.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Objednávka |
094/23 |
Prostriedok umývací Ecolab 12kg 3bal
Prostriedok oplach. Ecolab 10kg 3bal |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
234,72 € |
25.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Objednávka |
0397/23 |
brav. a hov. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
2 029,97 € |
20.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0399/23 |
stavebný materiál - Projekt ESF DEI - "Podpora DEI ZSS" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. |
36580724 |
|
6 749,95 € |
20.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0396/23 |
odber a likvidácia odpadu 06/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
76,80 € |
20.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0400/23 |
lekárničky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Lekáreň Včela s.r.o. |
46917527 |
|
99,50 € |
20.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0398/23 |
tekuté pracie prostriedky havon |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
1 865,38 € |
20.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
093/23 |
Lekárnička 5ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Včela SP, s.r.o. |
46917527 |
|
99,50 € |
17.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Objednávka |
092/23 |
Stavebný materiál podľa VO - 6 749,95€ |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. |
36580724 |
|
6 749,95 € |
17.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Objednávka |
0389/23 |
kondicionér pre vodný matrac |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
3lobit, s.r.o. |
46020152 |
|
24,90 € |
17.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0388/23 |
stočné "A" II Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
300,87 € |
17.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0387/23 |
stočné ZPB II. Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
215,45 € |
17.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0386/23 |
stočné DSS 2/2 II. Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
34,58 € |
17.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0385/23 |
stočné DSS + "C" II.Q 2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
901,91 € |
17.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0395/23 |
ovocie, zelenina, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 038,45 € |
17.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0394/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
925,99 € |
17.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0393/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
217,73 € |
17.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0392/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
123,20 € |
17.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |