Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0079/24 plyn DSS za 02/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 3 977,00 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0078/24 plyn ZPB, "C", kuchyňa za 02/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 022,00 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0071/24 mobil Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 3,00 € 12.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0027/24 vyúčt. plynu ZPB, "C", kuchyňa za rok 2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 -19 014,62 € 23.01.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0043/24 mäs. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 393,83 € 05.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0039/24 mäs. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 750,98 € 05.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0059/24 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 100,02 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0058/24 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,00 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0057/24 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,00 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0056/24 VBA prístup DSS, ZPB, "B", "C" Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 58,80 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0055/24 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 5,05 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0054/24 internet 01/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 19,90 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0053/24 telefón DSS, ZPB Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 34,34 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0049/24 mobil osobný výťah Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 0,52 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0062/24 teplomer vpichový digitálny kalibrovaný Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MARVELS SK, s.r.o. 50207016 46,80 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0042/24 oprava sušičky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BESEP s.r.o. Priemyselná práčovnícka technika 54132932 176,40 € 05.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0048/24 Oprava umývačky riadu WM-50,výmena vypust. ventilu na var.kotly, výmena tesnenia dverí na konvektomate Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 GASTROSERVIS TATRY s.r. o. 50759779 505,50 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0036/24 mlieko, ml. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 345,06 € 05.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0031/24 mlieko, ml. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 395,45 € 29.01.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0045/24 posypová soľ, farby, technický benzín, štetce Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová 43206158 188,85 € 06.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »