Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
030/24 servis auta Ford Transit na dobu neurčitú Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 AUTONOVA s.r.o. 31649513 40,00 € 26.01.2024 29.01.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
0029/24 servis os. auta Ford Transit Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 AUTONOVA s.r.o. 31649513 32,80 € 29.01.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0175/24 zdrav. prac. služba - I. Q 2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Balsam, s.r.o. 36488925 216,00 € 10.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
034/24 Servis a oprava pracích zariadení na rok 2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BESEP s.r.o. Priemyselná práčovnícka technika 54132932 1 500,00 € 01.02.2024 07.02.2024 Objednávka
0042/24 oprava sušičky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BESEP s.r.o. Priemyselná práčovnícka technika 54132932 176,40 € 05.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
012/24 Dodávka zeleniny, ovocia a zemiakov na rok 2024. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 34 567,08 € 01.01.2024 09.01.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
0016/24 ovocie, zelenina, zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 951,89 € 16.01.2024 05.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0041/24 ovocie, zelenina, zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 1 899,31 € 05.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0087/24 ovocie, zelenina, zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 2 722,11 € 28.02.2024 02.03.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0128/24 ovocie, zelenina, zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 1 685,68 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0152/24 ovocie, zelenina, zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 1 523,28 € 03.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0197/24 ovocie, zelenina, zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 1 467,04 € 16.04.2024 24.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0217/24 ovocie, zelenina, zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 895,40 € 29.04.2024 03.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
031/24 galantérny materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BROZ-BRACHŇAK s.r.o. 51774810 138,12 € 26.01.2024 29.01.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
0030/24 galantérny materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BROZ-BRACHŇAK s.r.o. 51774810 138,12 € 29.01.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
019/24 farby na obdobie január-február 2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová 43206158 500,00 € 01.01.2024 09.01.2024 Objednávka
0045/24 posypová soľ, farby, technický benzín, štetce Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová 43206158 188,85 € 06.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
042/24 Stavebný materiál a farby laky na rok 2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová 43206158 1 052,00 € 01.03.2024 05.03.2024 Objednávka
0189/24 farby, technický benzín, štetce Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová 43206158 108,65 € 12.04.2024 24.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
048/24 termos 5 l 2 ks termos 10 l 1 ks tesnenie na termos 5 l a 10 l 10 ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 CORA GASTRO, s.r.o. 44857187 500,00 € 13.03.2024 15.03.2024 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »