PROINIT s.r.o.
Informácie
- Názov: PROINIT s.r.o.
- IČO: 46936858
- Adresa: Moyzesova 2808/14, 058 01 Poprad
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1004/22 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 3 486,55 € | 02.12.2022 | 09.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0282/22 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 2 182,27 € | 05.04.2022 | 12.05.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0774/23 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 2 053,92 € | 28.12.2023 | 09.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0234/24 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 1 853,52 € | 02.05.2024 | 10.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0775/23 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 1 797,36 € | 28.12.2023 | 09.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1151/21 | Nákup materiálu k výpočtovej technike. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 1 535,14 € | 08.12.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0177/22 | Nákup tovaru , materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 1 462,74 € | 07.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0191/24 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 1 420,20 € | 10.04.2024 | 17.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0821/21 | Nákup materiálu k výp. technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 1 326,43 € | 06.09.2021 | 29.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0228/23 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 1 324,68 € | 02.05.2023 | 04.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0562/22 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 1 310,59 € | 06.07.2022 | 09.07.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0108/24 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 1 073,86 € | 05.03.2024 | 19.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0479/22 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 1 044,18 € | 07.06.2022 | 30.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0360/23 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 975,00 € | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0095/23 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 939,70 € | 02.03.2023 | 14.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0383/22 | Nákup výpočtovej techniky, servis . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 912,55 € | 09.05.2022 | 14.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0442/23 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 853,92 € | 07.08.2023 | 10.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0165/23 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 796,10 € | 04.04.2023 | 12.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0046/23 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 596,78 € | 03.02.2023 | 07.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0829/22 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 535,37 € | 04.10.2022 | 12.10.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |