Faktúra č. 0095/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0095/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť.
  • Dátum doručenia: 02.03.2023
  • Celková hodnota: 939,70 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2021/22
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/22 Zmluva o poskytnutí služby technickej podpory. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 Iné 0,00 € 12.07.2021 17.07.2021 15.07.2023 16.07.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
2021/22 Zmluva o spracovaní osobných údajov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 Iné 0,00 € 02.08.2021 05.08.2021 15.07.2023 04.08.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
2021/22 Zmluva o spracovaní osobných údajov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 Iné 0,00 € 02.08.2021 07.08.2021 15.07.2023 06.08.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0039/24 Školenie - Chlebovič. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PB ELEKTRO, s.r.o. 43891659 144,00 € 31.01.2024 03.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť