PROINIT s.r.o.
Informácie
- Názov: PROINIT s.r.o.
- IČO: 46936858
- Adresa: Moyzesova 2808/14, 058 01 Poprad
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Zmluva o poskytnutí služby technickej podpory. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | Iné | 0,00 € | 12.07.2021 | 17.07.2021 | 15.07.2023 | 16.07.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
2021/22 | Zmluva o spracovaní osobných údajov | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | Iné | 0,00 € | 02.08.2021 | 05.08.2021 | 15.07.2023 | 04.08.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
2021/22 | Zmluva o spracovaní osobných údajov | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | Iné | 0,00 € | 02.08.2021 | 07.08.2021 | 15.07.2023 | 06.08.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
0048/24 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 43,56 € | 05.02.2024 | 21.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0075/22 | Počitačové služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 70,56 € | 03.02.2022 | 07.03.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
12/2023 | Darovacia zmluva | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | Iné | 100,00 € | 17.04.2023 | 18.04.2023 | 31.12.2023 | 30.05.2023 | Beáta Hudáková | Zmluva | |
0576/23 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 111,72 € | 04.10.2023 | 12.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0733/22 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 137,16 € | 02.09.2022 | 29.09.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1047/22 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 163,14 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0721/21 | Počítačové služby, nákup materiálu k výpočtovej technike. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 177,84 € | 05.08.2021 | 01.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0488/23 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 195,12 € | 04.09.2023 | 27.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0937/21 | Nákup materiálu k výpoč. technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 273,35 € | 05.10.2021 | 08.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0732/22 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 288,82 € | 02.09.2022 | 29.09.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0643/23 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 298,70 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0306/23 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 335,44 € | 06.06.2023 | 13.06.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1239/21 | Nákup materiálu k výpočtovej technik, PC služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 378,53 € | 10.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0940/22 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 472,37 € | 07.11.2022 | 02.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0708/23 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 511,62 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0829/22 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 535,37 € | 04.10.2022 | 12.10.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0046/23 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 596,78 € | 03.02.2023 | 07.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |