GASTROBAL s.r.o.
Informácie
- Názov: GASTROBAL s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0654/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 338,54 € | 03.08.2022 | 10.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0644/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 48,00 € | 30.07.2020 | 15.08.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0637/21 | Nákup tovaru, hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 471,20 € | 08.07.2021 | 10.08.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0627/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 083,55 € | 24.10.2023 | 02.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0609/22 | Nákup potravinárskej fólie. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 30,22 € | 18.07.2022 | 29.07.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0604/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 7,20 € | 17.07.2019 | 02.08.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0603/22 | Nákup prostriedkov do kuchyne | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 70,89 € | 15.07.2022 | 20.07.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0595/21 | Nákup tovaru, hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 907,88 € | 30.06.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0546/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 545,62 € | 02.07.2019 | 20.07.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0544/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 991,30 € | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0543/23 | Nákup jednorázových obalov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 143,79 € | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0530/22 | Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 808,21 € | 23.06.2022 | 30.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0510/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 80,26 € | 15.06.2020 | 03.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0489/23 | Nákup jednorázových obalov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 112,19 € | 04.09.2023 | 27.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0479/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 509,93 € | 24.08.2023 | 04.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0478/21 | Nákup tovaru, hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 350,44 € | 24.05.2021 | 12.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0477/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 193,40 € | 04.06.2020 | 03.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0467/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 366,90 € | 01.06.2020 | 03.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0442/22 | Nákup utierok . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 763,72 € | 26.05.2022 | 14.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0435/23 | Nákup jednorázových obalov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 190,05 € | 07.08.2023 | 10.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |